你好,学员,不用过应付职工薪酬科目

本公司是服务行业,成本就是人员工资,请问老师我的个分录是对的嘛? 第一种: 借:管理费用-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:应收账款 贷:主营业收入 应交增值税 结转成本:借:主营业成本 贷:管理费用-人员工资 第二种:借:主营业成本-人员工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师好,每个月计提社保和工资的分录可以这样写吗? 计提时: 工资部分: 借:管理费用-管理人员职工薪酬/销售费用-销售人员职工薪酬 贷:应付职工薪酬-应付职工工资 单位承担社保: 借:管理费用-社会保险(单位) 贷:应付职工薪酬-应付社会保险 借:管理费用-住房公积金(单位) 贷:应付职工薪酬-应付住房公积金 个人部分 借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付款-代扣社保 -代扣公积金 最终扣缴: 借:应付职工薪酬-应付社会保险费、应付住房公积金 其他应付款-代扣社保、代扣公积金 贷:银行存款 最终工资发放: 借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:银行存款
请问,工资的分录 计提 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 贷 应交税费-个税 银行存款 缴纳个税 借 应交税费-个税 贷 银行存款 是这样吗
支付企业财务部高管的酒店住宿费(有开出增值税专用发票),这个会计分录可以写成这个吗? 借:应付职工薪酬 应交增值税 贷:银行存款 借:管理费用 贷:应付职工薪酬
全年一次性奖金计提个税分录, 借:管理费用/营业费用 贷:应付职工薪酬 贷:个税 发放时借:应付职工薪酬 贷:银行存款 交税时借:个人所得税 贷:银行存款 这样做对吗
老师,营业执照上的经营范围有劳务保护用品销售。发票编码能开:纺织用品*遮阳棚吗
装修施工,开票时项目名称选建筑服务*工程服务,建筑项目名称写装修施工可以吗
销售费用很多,汇算清缴会被踢出来不
物业管理公司提供物业服务开具发票项目名称开具什么?
现金9月分出现的贷方余额,现在11月份怎么调回借方?老师
公司名下资产的办公室自用的话要确认收入吗?商业办公室长期未出租要交空置税吗?
老师:请问房地产企业签定工程款抵房合同,暂未开票,需要入账吗?
请问资产负债表里面期初余额不平,是哪里出了问题?
老师,业务招待费是不是孰低原则呢
老师你好,我们含税进价1000,销售价900元(其中税金900*0.1=90,货款810元),我们不含税买了800元。老师你说我们开这个票挣了多少钱