同学你好,小规模纳税人免税的会计分录,营业外收入部分要按照3%算。
小规模纳税人21年免税是45万,税率是1%,由于没有达到起征点,计入营业外收入的是按照税率1%计算的免征税,还是按照3%计算的免征税?
#提问#老师小规模纳税人免税的会计分录营业外收入部分要按照3%算还是1%算?
老师,麻烦问一下,增值税免税分录,那个金额,是按3%算,还是按1%算,还是按照税盘上的金额计入营业外收入?
老师好,小规模纳税人减免税款转营业外收入的分录该怎么做,减免的税款按1的税率算还是按2的税率算呢
老师好,小规模纳税人开了专票怎么写会计分录?是按3%计提增值税,缴纳把减免的2%计入营业外收入税收减免?具体分录怎么写?
老师您好,9月30日开错了两个普通发票,一个开了2万多,一个开了29万,现在上税要上5100多,我在10月1日和今天红冲掉了这两张普通发票,如果我缴完税以后可以申请退税吗
老师好,合并报表里,母公司把存货销售给子公司,当年未卖出第二年全部卖出的分录我不太理解,是怎么推导出来的呀
工资直接用的管理费用,没有用应付职工薪酬过度,怎么申报所得税
总包将工程款以代发工资的形式发给我们下面劳务公司的工人账户,那代发的工人工资由谁申报个税
老师好,我想问一下商业承兑和银行承兑贴息分别是按多少个点?谢谢
老师 研发费用的工资需要手动结转吗
老师好, 所得税报表新变化了, 关于职工薪酬的第一行, 我公司企业负责人安全生产培训费300元,这个做账时就简单的计入管理费用—培训费了,没经过应付职工薪酬归集, 请问这个要不要算入第一行“已计入成本费用的职工薪酬”
老师,印花税里这个应税凭证数量,按开具发票数量还是合同,怎么填写
老师工资没计提个税填写时是按当月发上月的工资,现在报个税还是填写上月应发的影响不
25年发现24年工会经费未交,现在计提和缴纳可以直接放管理费用吗?汇算清缴又怎样核算核?