你好 对公转了5000的车险给保险公司 借:预付账款 5000,贷:银行存款 5000 返还700现金 借:库存现金700,贷:预付账款700 最后开票4300 借:管理费用4300,贷:预付账款 4300

老师,公司的货车买保险,然后要交车船税,一起交给保险公司的,但收到的发票只有保险费的,没有车船税的,这个怎样做账了 转给保险公司对公转账2330元,其中交强险1130,车船税1200,但保险公司只开了1130的票给我
老师,请问我们公司购买车险,然后也开发票了,然后保险公司给我们返现3000元到对公账户,这个返现如何做账
之前公司的车支付保险,保险公司开给我们一张专用发票,次月收到保险公司的保险返现,返现这个怎么做账呢?
我们支付公司车险4000多块钱,发票也是开这么多。现在保险公司又返现给我们几百块钱,那这个返现怎么做账
对公转了5000的车险给保险公司,返还700现金,最后开票4300,这个怎么做账
你好老师,我们公司是租赁费,都是出租车辆的,要不要交点印花税
25年开了2832万多的销售货物,运输费用占比500万的样子,合理吗
老师 我想问问我们有装修工程,工程已经完工了,钱也付出去了,但是发票还没有开进来,我们能不能先做长期待摊费用,等发票进来后,再把发票贴再这个凭证后面?
现在暂估的成本必须是25年把钱付给对方的才可以入25年的账吗,我们没有付款,也没有取得发票,但是实际有业务发生的也可以吧?
老师 有个公司挂靠我公司接了个劳务工程61207.50的活,用我公司开的3%的劳务发票,还有2%的管理费, 现在公司没有现金流进来,剩下的钱想给对方挂靠方转过去转不出去,现在找了个公司给我公司开的服务费,如果进项发票分很多种情况 比如进项是1%、3%、6%专票还是普票 现在让算下怎么开票 缴多少税公司不亏钱 这个怎么算呢
你好老师,本年计提了企业所得税,做申报时弥补了以前年度亏损,那这个计提的企业所得税要怎么处理
社保账户卡里面退回1万5千6,但是我们银行明细表格里面和社保账户做账里面社保卡余额只有1万5千,那么相差的六百怎么做平?
老师,所得税季报里面,财务报表,利润表填写的本期金额是本季度的吧,以前都是这么报的,这次突然提示不一致
现在的工作好找吗?感觉就业如何?
用收入付货款,也是先确认收入和税,再付货款吗