你好同学 工资薪金应纳税=(30000-5000-4500-2000)*0.03=555 稿酬20000*0.8*0.7*0.2=2240 拍卖8000*0.8*0.2=1280 合计555+2240+1280

张某2019年度的1月份个人收入情况如下:该月取得工资收入两万元,每月减除5000元,五险一金等专项扣除为4000元,享受子女教育支出,专项附加扣除两千元,出版长篇小说一部,一次性取得稿酬三万5000元,将自己的一副字画拍卖,取得收入8000元。转让一项专利,取得转让收入3万元。要求计算张某2019年度音乐分音。那个人所得税税额
某中国公民是一位作家,某年取得的收入等相关资料如下:每月工资收入为10000元,年终奖20000元取得稿酬收入150000元为高校学生开文学讲座4次,共取得报酬12000元购买体育彩票中得奖金80万元,拿出其中的20万捐赠给民政局获得国家文学奖奖金收入100000元专项扣除比例为20%,专项附加扣除为24000元计算该年度应交纳的个人所得税。
作家为作家协会的一级作家,2015年度的一月份个人收入情况如下:每月从作家协会取得工资收入30000元,每月减除5000元,"五险一金“等专项扣除为4500元,享受子女教育支出专项附加扣除2000元;1月份出版长篇小说一部,一次性取得稿酬20000元;该小说获国家文学奖8000元。此外该作家除写小说外,还控长写字画画,1月份将自己的一幅字画拍卖取得收入8000元。要求:计算该作家2015年度1月份应纳个人所得税税额。
中国居民李某为某高校教师,2021年个人收支情况如下:(1)每月应发工资均为15000元,每月“三险一金”等专项扣除为3000元,每月享受子女教育专项附加扣除2000元,赡养老人专项附加扣除2000元,没有其他减免收入及减免税额等情况。(2)5月份取得连续性讲座所得40000元。(3)8月份从某出版社取得一次性稿酬所得100000元。(4)申报2021年度大病医疗支出20000元。(5)当年通过教育部门向所在学校捐赠贫困助学金共计20000元。根据上述资料,分析李某当年度公益捐赠税前扣除额为()。A.20000元B.16000元C.30000元D.0
中国居民字某为某高校教师,2021年个人收支情况如下:(1)每月应发工资均为15000元,每月"三险一金等专项扣除为3000元,每月享受子女教育专项附加扣除2000元,赡养老人专项附加扣除2000元,没有其他减免改入及减免税额等情况。(2)5月份取得连续性讲座所得40000元,(3)8月份从某出版社取得一次稿酬所得100000元,(4)申报2021年度大病医疗支出20000元。(5)当年通过教育部门向所在学校捐增贫困助学金共计20000元,根据上述题科,分析学某应纳个人所得税税额年度汇算清缴时可退款为
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。