同学,你好不存在合并,22年七月份购入的五台空调从8月开始折旧。
老师你好,在2019年6月企业取得固定资产并投入使用,没有取得发票,暂估入账,假如在2020年12月份才能取得发票,已经累计折旧10万元,嗯,这个账务怎么处理?,这10万元是需要纳税调增吗?
老师,我们公司是房地产开发有限责任公司,请问一下公司购买空调,费用报销单(老板已签同意支付)和专用发票显示时间是2020年6月16日,可银行的电子回单上(注:老板在电子回单也签了同意支付)的支付款时间是7月10日,请问这怎么写分录?空调有折旧年限吗?是折旧几年?折旧要按月计提吗?如要的话又怎么写分录呢?
我公司是一般纳税人,21年3月份买的车,5月份坏了,已计提两月折旧,经协商后可以全额换一台新车,但当时没有办理退货,而是我司重新开了一张销售发票出去,等22年1月新车到了,对方又开了一张发票过来,目前的问题是,当时5月份退车的时候没有做固定资产转出,到现在还在计提折旧,现在1月份要调整,这个会计分录要怎么做比较好呢?
你好,老师,请问一下,比如21年10月份购入10台空调,已经折旧中,那22年7月又购入5台空调,那这个要怎么折旧。有没有合并在一起
老师你好,咨询一下,公司有6台小货车,去年12月份购置的,取得进项发票,之前公司是挂代理记账的,也没有提供资料给外账登记固定资产并计提折旧,请问,现在我司开始经营有收入的了,我该如何调账,不计提相应的折旧额?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
那我之前有些合并了,那现在要怎么冲回
将原先的分录进行红字冲销。重新计提折旧。