你好,请把题目完整发一下

)某企业2X20年5月份发生下列经济业务:1.企业购入甲材料6000千克,单价48元,乙材料4000千克,单价98元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,按材料重量比例分配。3.上述甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。4.仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料600千克,乙材料200千克;车间一般耗用领用甲材料100千克。材料均为本期购入,按实际成本核算。5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。6.企业通过银行发放职工工资685000元。7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息5800元。11.企业计
某企业2X20年5月份发生下列经济业务:1.企业购入甲材料6000千克,单价48元,乙材料4000千克,单价98元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,按材料重量比例分配。3.上述甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。4.仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料600千克,乙材料200千克;车间一般耗用领用甲材料100千克。材料均为本期购入,按实际成本核算。老师这个第4题也没有单价但我之前看见你给其他同学写了分录是怎么算出来的啊
1.企业接受AF公司的投资1850000元,协议约定其中1500000元计入法定资本,款项已存入银行。2.购入一台需要安装的生产用设备。买价100000元,增值税税率为13%,支付运费3000元,安装过程中应付本企业安装工人工资6500元,上述款项尚未支付。3.企业签发并承兑商业汇票购入下列材料:购买甲材料4000千克,单价100元;乙材料6000千克,单价50元。款项尚未支付,材料尚未到达。4.企业通过开户银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,对于运杂费按材料重量比例分配。甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。5.企业使用银行存款从二级市场按每股9.60元购入星海公司股票1000000股并分类为交易性金融资产,支付给券商手续费5000元,股票价格中包含每股0.3元已宣告但尚未发放的现金股利。6.企业仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料1000千克,领用乙材料1500千克,生产B产品领用甲材料800千克,领用乙材料2000千克,车间一般性消耗甲材料500千克,财务部门领用乙材料300千克,材料均为本月购入,按实际成本核算。
3.企业签发并承兑商业汇票购入下列材料:购买甲材料4000千克,单价100元;乙材料6000千克,单价50元。款项尚未支付,材料尚未到达。4.企业通过开户银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,对于运杂费按材料重量比例分配。甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。5.企业使用银行存款从二级市场按每股9.60元购入星海公司股票1000000股并分类为交易性金融资产,支付给券商手续费5000元,股票价格中包含每股0.3元已宣告但尚未发放的现金股利。6.企业仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料1000千克,领用乙材料1500千克,生产B产品领用甲材料800千克,领用乙材料2000千克,车间一般性消耗甲材料500千克,财务部门领用乙材料300千克,材料均为本月购入,按实际成本核算。
1.企业签发并承兑商业汇票购买下列材料:甲材料3500千克,单价78元;乙材料6500千克,单价48元,增值税税率为13%,材料未到。2.企业通过银行支付上述甲、乙材料的外地运杂费20000元,运杂费按材料的重量比例分配。甲、乙材料运达企业并验收入库,结转入库材料的实际采购成本。3.企业通过银行支付职工工资720000元,缴纳住房公积金100000元,支付社会保险200000元。4.企业用现金1200元购买车间办公用品。5.仓库发出材料,用途如下:A产品领用甲材料500千克,乙材料1000千克;B产品领用甲材料400千克,乙材料600千克;车间一般性消耗乙材料100千克,甲、乙材料均为本月购入,按实际成本核算。6.企业的开户银行通知,本月生产车间的水电费12800元。7.企业摊销应由本月负担的、以前期已付款的车间房屋的装修费28000元。8.企业月末分配工资费用,其中:A产品生产工人的工资250000元,B产品生产工人的工资350000元,车间管理人员的工资100000元,行政管理人员的工资50000元。9.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,18%计
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,想做好成本会计,去一个新公司是不是要先去车间待个把月?