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上个月有两张专票税率错开成了1%,这个月报税时正常按3%报吗?一直开的都是含税销售额,税率错了,报税时填写的不含税销售额也会有变化吧?这该怎么办

2022-07-11 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-11 09:38

你好,同学。 2%差额您填写在减免税额里面

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快账用户vg46 追问 2022-07-11 09:51

本月开票是6500专票,正常按3%税率,不含税销售额是6310.68,现在自动带出的不含税销售额是6339.52,这该怎么办,

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齐红老师 解答 2022-07-11 09:52

不含税销售额你按  6310.68填写 自动 带出的应纳税额有变化,您填写2%减免税额里面

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快账用户vg46 追问 2022-07-11 09:55

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-07-11 10:37

不客气,祝你工作愉快。

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你好,同学。 2%差额您填写在减免税额里面
2022-07-11
你好 你是销售商品 你填错了 填到服务哪里去了就不对的哈。 你要去申请改下申报表 。你问下税务局是否可以把错误的5%税率折算成3%税率栏次去申报。
2020-10-22
你好,这个没有的,年度汇算清缴按照真实的,就可以的
2021-09-30
你好,按照开错的税率来申报。红冲之后再开正确的。
2022-04-08
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