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老师您好,偶然发现往年的增值税申报表里的销项税额跟实际开票相加每个月的税额差了几分钱,一年累计就差了一毛多的差额,没关系吧?打个比方,我们开了十张票,税控盘里是按照每张票的票面税额相加的,申报表自动计算的是按照累计销售额直接乘税率的,就有这个税差了,当时申报缴税也没有报错,这个应该没事吧?

2024-12-18 20:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-18 20:04

你好,实际业务的话没有关系,账面可以做调整分录,把这几毛钱调出来

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相关问题讨论
你好,实际业务的话没有关系,账面可以做调整分录,把这几毛钱调出来
2024-12-18
一个方法就是去调账,把那个3分钱从应交税费调到主营业务收入
2024-04-10
我的建议是按照开票取数金额申报,一般不会预警,这样能保证账表数据一致。在2月份调整一下,红冲错误的,然后做正确的。
2025-02-10
你好,不调,差异你自己备注好,
2021-12-08
同学如果你们是普票免税增值税,那附加税肯定不要
2022-06-19
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