你好,开出来的话不用做账务处理,你背书给对方借库存商品或者是应付账款贷应付票据。
老师好,公司收到销售方银行承兑,冲减应收账款。后面又将银行承兑背书给供应商,冲减应付账款。被书给供应商这步怎样做分录?谢谢老师!
#提问#老师好,如果公司开了银行承兑汇票给供应商,提示付款时,开户行账户没有存够钱的情况下,是不是银行可以无条件的先垫付给持票人的
老师您好,我们公司在银行办理银行承兑汇票出票,直接出给供应商,应该如何做账呢
老师您好,公司用银行存款在银行开具承兑,同时付给了供应商,分录该如何做?
请问老师,我们公司开具给供应商的银行承兑汇票,时间到了,把款付给银行,分录一共要做几个呢?
老师请教一下,工程公司往外分包了工程,这个进项票开了劳务费可以吗
老师 工商年报的即时信息需要填写吗
旅游景点的门票怎样合理入账
我的失业保险清算代付户,是什么意思
您好!老师麻烦问一下企业费用企业所得税前扣除比例百分比和范围是多少
我公司要购买一辆二手车,卖方是个人,只提供二手车销售统一发票。问过资深会计,卖方应该还需要开具一个增值税发票给我公司。但卖方不愿意开,我公司取得这辆二手车后还能做成本吗
老师汇算清缴时调表不调账,调的是什么表
老师,过年给老板敬酒一般怎么说?
老师好!)购买了一套员工宿舍用的桌子,价格为1930元,此交易是真实存在的,商家提供的发票是由深圳市福田区福维答贸易商行(个体工商户)开出,发票号码:******,产品是家具,金额¥1910.89元,税额¥19.11元,合计¥1930元,该票我公司已入账。于2025年6月12日收到税局通知,以上发票涉及虚开,我司于2025年6月13日已重新更正了2024年度企业所得税汇算清缴申报,在纳税调整项目明细表已作调增,并补缴了税款96.5元。 后税局要求填以下资料:但我不知道要怎样填写,麻烦老师帮我填写,谢谢您 增值税抵减留抵金额(元): 企业所得税调整应纳税所得额(元): 企业所得税调整应纳税额(元): 企业所得税弥补亏损额(元):
3月计提了奖金,分录借管理费用应付职工薪酬1000 贷应付职工薪酬——工资1000。四月冲销奖金,分录写借管理费用应付职工薪酬-1000,应付职工薪酬——工资-1000可以吗
那我银行存款减少了,怎么办?
借其他货币资金贷银行存款,这个是支付的保证金。
好的,谢谢
不用客气,工作顺利