您好,这个是可以的,可以
老师,应收账款的贷方是不是就等于预收账款的贷方?预收账款的借方是不是就是应收账款的借方?
老师应收贷方是预收或者是未开票对吗,同事做应收账款总是做到应收的贷方,我能调整它吗
预收账款是不是也可以用应收账款的贷方去记,这部分预收未开票,做到应收账款的贷方 也算是未开票收入是吧 和预收账款借方等同
应收账款借方余额是未收款,贷方余额是未开票。应付账款余额是未开票,贷方是未付款。对吧?
1. 请问应收账款的贷方等同于预收账款的借方,应收账款的借方应该等同于预收账款的贷方,这个说法对吧? 2. 如果在发货之前已收到客户汇入的货款,可否直接记入“应收账款的贷方” 呢? 这与计入“预收账款的贷方”是没什么区别的吧?
筹建中企业缴纳的契税,城市基础设施配套费以及人防易地建设税分别入什么科目
请问老师,专家库的专家到我们单位检查,他们的交通费,住宿,吃饭,我们单位可以报销吗?
老师好!小规模纳税人,季度开票普票29万,专票3万。请问老师3个问题: 1.缴纳增值税怎么算? 2.小规模纳税人季度30万的额度是专票+普票合计超过30万,普票部分全额缴税吗? 3.专票是只要开票就要交增值税是吗?
请问老师,我们单位需要相关证书,聘请了两名职工,每个月发工资,但是人在外地,现在单位需要资质认证,他们两个来单位配合资质认证的交通费、吃饭、住宿费,我们单位可以报销吗?(是国有企业)
无形资产摊销怎么做分录
老师,问一下,单位准备注销了,固定资产已经折旧完了,净残值率还有余额,领导说那些电脑跟空调还有打印机都不知道在哪了,这个残值率的余额怎么处理?
厂房之前是评估入账,价值1000,现在评估的价值只有700,要怎么做账呢。
请问老师,老板问还差多少成本票,还说把去年的也算上,请问汇算清缴之后还需要把去年的算上吗?不是都交完税了吗
老师 无形资产年初余额是1万 现在期末余额是8000了 这是哪里出问题了 该怎么调
以前年度有生活服务业进项加计扣除政策,企业在享受政策的时候需要备案吗?
好的谢谢
比如我们购货 银行打款 对方未开票 我们就是借 应收账款 贷银行存款,等来了发票 就是借库存商品 进项税 贷应收账款是吧
您好,是的,是这个意思的
应付账款 假如说我们进货 货到了未给钱未开票 就先下库存商品 贷应付账款 然后付款开票以后 就是应付账款 进项税 贷银行存款 暂估的话没票也没付钱 就直接借成本贷应付账款暂估 是吧
对的,您的理解是正确的
谢谢老师
不客气的,麻烦动动小手给一个五星好评哟,谢谢