您好,这个是可以的,可以

老师,应收账款的贷方是不是就等于预收账款的贷方?预收账款的借方是不是就是应收账款的借方?
老师应收贷方是预收或者是未开票对吗,同事做应收账款总是做到应收的贷方,我能调整它吗
预收账款是不是也可以用应收账款的贷方去记,这部分预收未开票,做到应收账款的贷方 也算是未开票收入是吧 和预收账款借方等同
应收账款借方余额是未收款,贷方余额是未开票。应付账款余额是未开票,贷方是未付款。对吧?
1. 请问应收账款的贷方等同于预收账款的借方,应收账款的借方应该等同于预收账款的贷方,这个说法对吧? 2. 如果在发货之前已收到客户汇入的货款,可否直接记入“应收账款的贷方” 呢? 这与计入“预收账款的贷方”是没什么区别的吧?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
好的谢谢
比如我们购货 银行打款 对方未开票 我们就是借 应收账款 贷银行存款,等来了发票 就是借库存商品 进项税 贷应收账款是吧
您好,是的,是这个意思的
应付账款 假如说我们进货 货到了未给钱未开票 就先下库存商品 贷应付账款 然后付款开票以后 就是应付账款 进项税 贷银行存款 暂估的话没票也没付钱 就直接借成本贷应付账款暂估 是吧
对的,您的理解是正确的
谢谢老师
不客气的,麻烦动动小手给一个五星好评哟,谢谢