你好,这应该是统计局的,需要按月或按季申报统计局报表
老师你好,我们一个公司要办理注销,登录e窗通,有一个问题,“您公司是否存在以下情形,涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业”,这句话是什么意思呢?我们这个公司是有限责任公司(外国法人独资)股东是一个外资企业。那我们是否符合上面这个要求呢,我不太确定
老师,我想问下,这个企业所得税汇算清缴的时候我们可以退1340元的税钱,但是由于我们有欠税,所以没有退,现在税务跟我们老板打电话说让把税调一下,不要这笔退税了,这个要怎么弄啊
老师好,我们是一家商贸企业,刚接到一个电话说是我们销售额达到了一定标准,要弄限上企业。请问这个申报限上企业必须要弄的吗?不弄可不可以?
老师 我们商贸企业 请问公司给业务员发提成 直接做的 借 销售费用 贷 银行存款 预提提成(预提部分年末达到业绩一次发放) 这么做是不是不符合规定 ?是做到应付职工薪酬缴纳个税 的话 企业抵不了费用 业务员也不同意,我看他们之前都是这么做的
请问老师,差旅费的补助在标准范围是不用并入工资缴税吗?有对企业的明确规定吗?但是我那天打我们税务电话她说不可以税前扣除要并入工资缴税?我们老板又发一些说是标准范围内不用缴税,到底应该怎么处理?北京的企业
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
因为之前没报过,也没注册过。这是不是必须强制的成为限上企业,成为过之后就要申报统计表
你好!通知你了个人建议申报一下
好的,谢谢老师
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢