你好 ; 是的。 用预付账款或者应付账款。 其中一个科目处理即可 ; 借应付账款贷银行存款
比如A公司在账上既有其他应收款,又有其他应付款,那年底能否对冲??因为账上是这么入账的,收到往来款,借:银行存款,贷:其他应付款-A公司;支付往来款,借:其他应收款-A公司,贷:银行存款。导致挂了两个科目
您好老师,为什么快账科目比如:其他应付账款二级科目个人姓名,我们借款是二级科目的个人姓名借款,借的钱全部个人名下借款,还款时个人要去他的朋友或者其他对方的话。钱借款时我们,借:银行存款,贷其他预付款—个人姓名,还款时,借:其他预付款—个人姓名—个人要求的人,贷:银行存款,为什么还款时写不了三级科目
老师,请问,建筑公司,用预付账款,不是说。往来账款4个科目,最好,用2个。预付账款对应哪个科目,我要付其他公司的货款,借什么贷,银行存款
向a公司买了一批材料,货未到钱已付,不用预付科目,直接计入应付科目 借:应付账款-a公司,贷:银行存款 借:应付账款-应付暂估-a公司,贷:银行存款 我用那个记账方式
老师你好,请问公司收到其他公司的款(往来款)做账借:银行存款 贷:其他应收款 这个科目对么?