你好 借 银行,贷银行错的

老师,请教一下实务,实际费用是900,填写记账凭证时记录的银行存款减少900,并且已经登记了银行存款日记账本,这是发现了900元里只有700是银行转账,另外200是现金支付的,这个要怎么处理?
老师,出纳在登记银行日记账时,本来是邮储银行,登记到了建设银行。今天才发现是2020年登记错误。怎么处理?用的是财务软件
2019年7月6日,出纳张明在登记现金日记账时发现有3处登记错误:(1)科目错误:7月6日发生的办公费报销,因一时疏忽,将应计入借方的“管理费用”,错登为“财务费用”。(2)金额错误,实际发生额大于登记额:7月6日从银行提取备用金,实际金额为“10000”元,错登为“1000”元。(3)金额错误,实际发生额小于登记额:7月6日差旅费借款时,将实际借款金额“2000”元,错登为““20000”元。如果你是出纳张明,结账前应该怎么办?(共15分)
11.2019年7月6日,出纳张明在登记现金日记账时发现有3处登记错误:(1)科目错误:7月6日发生的办公费报销,因一时疏忽,将应计入借方的“管理费用”,错登为“财务费用”。(2)金额错误,实际发生额大于登记额:7月6日从银行提取备用金,实际金额为“20000”元,错登为“2000”元。(3)金额错误,实际发生额小于登记额:7月6日差旅费借款时,将实际借款金额“1000”元,错登为“10000”元。如果你是出纳张明,结账前应该怎么办?
昨天被会计主管训斥了,叫我登现金日记账和银行存款日记账,还有总账及其他明细账,我说日记账是出纳负责的,他就很生气地说,账都是我们会计登的,这就算了,我登日记账没在记账凭证打勾,他又训斥我,说我登了日记账不在记账凭证打勾,我说登明细账才在记账凭证打勾,他说明细账本里没有库存现金和银行存款的科目,还骂我说我,你老师怎么叫你的,怎么会重复折银行存款,现金设在三栏式明细账里,都是没有的
财务培训费用能记入管理费用-办公费吗?
老师 我们买的仪器 款付了 发票对方还没开来 已经入库了 现在研发部已经领走了 统一用应付不用预付 老师 你看我这这分录对不对 从头单位 1. 款已经付了 借 应付账款5500 贷 银行存款 5500 2. 发票未到 货已到 已入库 (专票) 借 库存商品5500 贷 应付账款5500 3 研发部领走 借 研发支出 -费用话支出5500 贷 库存商品 5500 4. 发票来了 入固定资产 借 固定资产 研发仪器/电子设备 5500 贷 老师 这点贷什么呀
老师,请问给临时工转工资备注可以写工资吗
老师你好,我想问一下,职工停保,是不是就是社保减员
麻烦问一下老师,我们有个个体户营业执照,24年的时候就做了法人变更,现在做工商企业年报还是原法人的信息,这个还需要做变更吗?还是就是这样子的,谢谢!
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个人所得税汇算清缴,夫妻两人可以一人申报租房减免,一人申报房贷减免吗
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只是登记银行流水是错误。做账没有错误
更正为正确的就可以。
出纳应该怎么在银行日记账上更正喃?
是的,登记到正确的日记帐上。
错误的那个银行日记账怎么处理喃?
你直接在软件里更正为正确的就行了。
就是不知道怎么更正
。就是把错的银行改成对的银行就行了,去改凭证。
做账没有错误,只是出纳登记银行日记账有误。
就是出纳去改银行日记账就行。
直接在软件上改写误记就行了吗?
是可以这样处理的,是可以这样处理的。
好的。谢谢
不客气,祝您工作愉快。