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老师 我们买的仪器 款付了 发票对方还没开来 已经入库了 现在研发部已经领走了 统一用应付不用预付 老师 你看我这这分录对不对 从头单位 1. 款已经付了 借 应付账款5500 贷 银行存款 5500 2. 发票未到 货已到 已入库 (专票) 借 库存商品5500 贷 应付账款5500 3 研发部领走 借 研发支出 -费用话支出5500 贷 库存商品 5500 4. 发票来了 入固定资产 借 固定资产 研发仪器/电子设备 5500 贷 老师 这点贷什么呀

2026-06-30 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-30 11:06

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-06-30 11:08

您好,统一只用应付账款,含税5500、13%税率,全套标准分录(财会〔2016〕22号) 1.支付货款 借 应付账款 5500 贷 银行存款 5500 2.仪器到货直接研发领用,无票暂估不含税金额 借 研发支出-费用化支出 4867.26 贷 应付账款-暂估 4867.26 3.收到专票,冲暂估、确认固定资产与进项税 借 固定资产 4867.26 借 应交税费-应交增值税(进项税额)632.74 贷 应付账款 5500 4.红字冲之前暂估计入的研发支出 借 研发支出-费用化支出 -4867.26 贷 应付账款-暂估 -4867.26 第四笔借方固定资产对应的贷方是应付账款,同时红字冲销之前暂估分录

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2026-06-30
您好 固定资产验收后 没有收到发票 可以暂估入账 次月开始计提折旧 收到发票后冲销暂估
2023-06-15
你好 没发票的也转  到无形资产 
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是什么企业会计准则呢
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对的,暂估就是这么。。做账的
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