你好,借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税, 借应交税费企业所得税贷银行存款。
老师,我们同一个设备当时入账分成了两个固定资产入账,现在合并的话分录要怎么做
老师,,公司法人社保迁到别的公司了,这个法人在本公司可以不做工资了吗?
给车保险,发票金额4200,备注栏车船税420,银行存款实付金额4620,做账分录怎么写
你好,老师,出口退税企业,7月报关两票,7月原材料票只到一部分,8月申报退税申报一票,成本核算时只核算申报退税这一票成本,是这样吗。
老师:公司报销费用,款已银行支付,发票没有,我应该挂哪个会计科目好?
老师,请问增值税发票抵扣勾选完,是这个月进行统计确认,还是下个月报税前进行统计确认?
老师,每个月的增值税交多少啊,老师的企业按什么算的 增值税税负率吗?
什么样的借款合同需要计提印花税
老师 问下 我们的供应商出差去现场给机器人补漆的差旅费 我们可以直接打给他吗
请问个人借给公司的钱,没有利息,签了协议,这个要交印花税吗
请问做这个分录:借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税时,我应该如何写摘要分录?
分录的摘要,不好意思打错字
计提21年企业所得税就可以。
老师打扰 直接转到未分配利润之后 利润表跟资产负债表的未分配利润的勾稽关系(所有者权益年初余额+净利润=所有者权益期末余额)对不上了 这个不影响吗
这个不影响的,可以忽略的。