你好,多红冲的通知对方不小心红冲了,让对方寄回,然后开出正确的发票给他们寄过去

我们开给对方的发票需要红冲,但是对方必须要我们先开一张蓝字发票给他们把票换过来,才给我红冲,交流了很久,我看流程也是得先开红字发票冲掉,在给他们开蓝字发票。他说他们已经认证了,然后我在税盘里发现可以直接红冲,就开具了红字发票信息表,对方说我们私自红冲,可是我们后面也给他们开了蓝字发票,这个对公司有什么影响吗?
老师,我问你一下,就比如说上个月我给对方开发票啊,没有写工程地址,然后她这个月就得让我重新看,重新看的话就要冲红冲红出来一张信息表,还有我开出的发票的一张嗯,一张白联,还有他退回来,两张发票,我应该站粘在哪呢?
老师,我问您一下,如果说我给对方开的发票,下个月要冲红的话,我冲红的负数发票,是不是三联都需要放在我这?然后他退回来的两联也放在我这,但是如果说我冲红的发票,他已经认证了呢 他不退回来,这张发票我开出的三联发票负数是不是还要给他两联?
老师就是我这边红冲了对方四张发票,因为对方有发票需要红冲,我就以为是全部需要红冲,其实只需要红冲两张的,然后是在对方不知情的情况下,这个我怎么处理啊
老师你好,就是我这边上个月有开4张发票给对方,然后对方叫我红冲发票,说需要重新开,我以为是全部都得红冲掉,但是只需要红冲两张,我多红冲的两张是在对方不知情的情况下给他红冲的,我现在需要怎么办啊
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
我现在想的是等对方反应过来了再寄给我行吗,还是说只能由我这边给对方通知哎,主要事情办砸了,我不好意思讲
你好,如果你不通知对方,对方发现了更加不好说呀!而且还误事
好的,谢谢老师
本来对方想着有那么多进项,你红冲了,对方认证的时候,系统提示了,不影响还好。如果影响认证,导致对方多交税,这就不是几句话能说好的呀!
没关系的哈,大部分财务人员都能相互理解,主动承担快递费,好好说,不用担心
不客气的,不要担心,实务中什么开错票,红冲错误的事情那都是常有的。
谢谢老师
不客气呢,工作顺利