可以的,可以这么做。

请教老师,我们是购买方一般纳税人的发票我上2个月已经抵扣认证入账了,现在这个月对方销售退回,我开了红字信息表给销售方了,请问销售方的负数发票要给我们一份吗?我原来的发票联和抵扣联还能退给对方吗?
老师,我公司是购买方,我5月份给21年12月份买的货退了一部分,我购买方已经给销售方开过了红字增值税专用发票信息表了,但是销售方这个月还没给我开负数发票,如果销售方这个月不给我开负数发票,下个月给我开负数发票,可以吗?
老师,我们是一般纳税人贸易公司,上个月销售货物给B公司并已经开票。发票已认证,这个月B公司要退部分货回来,购买方在填写红字信息表的时候那个金额可以改动的吗?
老师请问,我们公司前期购买的货物,款已付,进项发票已收,并认证了,后面这些货物,降价了,厂家给我们补差价,金额有点大,七十多万,以前这种情况就以后订货每次冲减一些下来,这次公司中止代理了,就要一次性的退回这个钱,我们这边申请冲红信息表,然后对方开红字发票过来,如果涉及多张原来已认证的发票,红字信息表,是不是也要多张申请,后期这个钱回来了,销售方的红票也回来,怎么记账呢,调减以前的成本,调减库存吗
老师,上个月我们公司买了一批产品,普通发票上个月已经开给客户了,这个月客户给我们退货了,那上个月我开给这个客户的普通发票是不是要红冲,普通发票红冲需要填写红字信息表吗
老师好,甲方26年2月份给我们公司代发23年24年工资,我直接做借:工程施工贷:应收账款,等到汇算清缴的时候再做纳税调增可以不
老师:A公司于2022年全额出资成立了B公司,各自独立核算,2025年两个公司之间仅有B公司无息借给A公司5万元备用金,并且当年未归还。请问B公司关联业务往来年度报告申报怎么填写? 需要填写哪几张表,分别在哪个地方表示?
贸易业务中总额净额如何判断?
老师,做异地预交企业所得税,怎么做分录,会在电子税务局哪个申报里显示
老师,我公司是劳务公司,承接各种劳务。公司有跟劳务工人签订劳务协议,这些需要申报工资薪金,交社保,要发票不?
你好 老师 送给客户的红包 是在账上走报销单的形式(报销单就写一个什么事项费用,报销单后面无清单附件)做无票费用 还是直接私卡转给员工
老师我昨天开的销售发票,今天客户说需要冲红要加上我们的银行明细,我现在是要怎么操作冲红 ,我是销售方
60万销项税率9% 60万进项税率13% 合同金额142万印花税企业所得税需要交多少 暂时不算成本
老师好,现在补缴23年企业所得税9万+滞纳金3万,银行存款已支付,现在这个分录如何做?
老师你好,如果公司注销,现在账户上的钱退到哪里?