你好!你们是贴现了吗?对方提供发票吗?

3.2022年5月,甲公司发生汇兑损失13万元,银行存款利息收入5万元。当月计提的财务部门职工教育经费6万元,去银行贴现商业汇票产生的贴现息1万。不考虑其他因素2020年5月甲公司应计入财务费用金额为()万元。
商业承兑背书给其他公司,扣出的点钱计入财务费用汇兑损失还是利息费用
甲公司2×22年8月发生短期借款利息费用300 万元,收到银行存款利息12万元,发生银行手续费支出1万元,发生汇兑损失8万元,发生商业折扣10万元,不考虑其他因素,甲公司2×22年8月应计入财务费用的金额为()万元。了 297 C 288 C 300 D 289
你好,我们拖欠供应商的承兑又付了利息贴现的费用给供应商。但是对方公司帖现的钱没有给我们公司开发票。我可以直接将利息支出作财务费用吗?
你好,请问一下,我们公司收到一张客户银行承兑汇票,然后我们再背书给别人,但是背书会产生贴息费用,那这个会计分录怎么做。收到承兑汇票,借应收票据-汇票 贷:应收账款 ,背书出去:借:银行存款 财务费用-贴息费用 贷:应收票据 是这样吗
王总,1️⃣第一家专业地磅:普票1980,专票2200(价格都含税运)。2️⃣第二家卓越电子:普票2000,专票2200(不含运),3️⃣线上找到一家杭州万博2100含税运 老师这个我是选那个好我们是一般纳税人 附加税加起来10% ,这个要怎么对比算给采购听
老师,我们这个是做餐饮总部的公司,下面的门店从我们公司采购食材,我们公司再向供货商去下单,目前外账给代账公司做了。公司基本上都走的私户。现在私户限额,又注册了两个商贸公司,门店从我们这小程序上下单,我是做预收款吗?然后供货商发货了我再确认主营业务收入吗?
请问还有别的原因吗?
老师,借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款,里面的内容word打印1张就可以,精简一下
清算报备6月15-30日,现在要报第二季度财务报表,,请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
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我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?