你好,是什么原因导致的不一致呢
老师好,我想咨询金蝶报表的应收账款和应付账款的公式计算
你好,我想咨询一下金额迷你版应收账款和应付账款余额和报表不一致,报表不平
老师,你好。我想问一下,起初建账,根据科目余额表,应收账款和应付账款不平是什么原因
老师你好,我从建账了,期初科目余额表虽然平了,但是收入和管理费用录错了,导致现在账和申报表里的数不一致,我的账应该怎么调整一下呢?
老师,你好!我想咨询下那个其他应收款在贷方余额12万多,申报财务报表12万负数表示其他应付款对吗
老师您好,我们之前有一笔财政拨款,由财政指标转回银行,当时记账为借:业务活动支出,贷:财政拨款收入 ;借:银行存款,贷:应收账款,现在这笔款项购入固定资产,该怎么记账?
固定资产原值是不是就是价税合计
老师农产品发票怎么开
购买的样品送给主播怎么入账?
老师,建筑业企业在异地预缴税款时已经预缴了水利,那在企业所在地申报时还需要申报水利吗,还是进行0申报
对外付出的小额验证费,做什么科目
总贷款担保费150万,两年,已付75万,明年付剩余75万,2025.3月付第一笔75万,计入长期待摊费用可以吗,什么时候摊销?
建筑公司收到的投标平台开的技术服务费,中标之后交的招标代理服务费,需要交印花税吗
老师,我们本月销项1600,进项144,上期待认证300,留抵税2000,现在准备申报准备,分录该怎么做?
借固定资产 借进项 贷银行存款吗