你好,当时的分录是怎么做的?这个是什么业务的?

老师好,请问一下我们单位有两张进项发票,我勾选抵扣了,但是不符合抵扣的规定,我是不是只需要做一笔会计分录?把进项税额转出,报税的时候做一下进项税转出就可以。在勾选系统里,不需要再做什么处理对吗?
税务局说有一家脱逃企业给我们开了一张专用发票我公司已勾选抵扣,现在需要我们将发票进项转出。如何操作
请问下,我们公司是生产性企业,现在税务局不认定一张进项发票勾选抵扣,我们现在是不是应该做进项税转出?进项税转出之后我们应该处理账务?
老师我们劳务是简易计税的不能抵扣,我现在收到了一张劳务费的砖用发票,我在做账的时候是不是要进项转出,那这个进项转出是什么时候转出?我是先正常做账,借劳务费 应交税费-进项税 贷某某公司,然后再借应交税费-进项税 贷进项税转出吗
老师,我们之前报税是把所有的进项都勾选了,但是现在账做出来有差异,现在需要转出一部分进项,然后再把一部分不会出现在抵扣类勾选的进项填进去,怎么处理呢?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
制造费用-燃料动力 应交税费-应交增值税-进项税额 应付账款-账款-
借应付账款贷制造费用,应交税费应交增值税进项转出。
借制造费用贷生产成本。
这样可以不呢?
可以的,可以这么做的。
我做了这笔之后,在做一笔借制造费用的负数贷生产成本的负数?
对的是的,是这么做的。
那我摘要应该怎样写?
冲某某业务,红冲某某结转的生产成本。
是不是这样做的?
不对,应该是借制造费用贷生产成本。
你这样的话,成了借生产成本贷制造费用。
那这样对不?
你好。这也不对,做反了已经。
哎,已经昏了,这样对了没?
对的是的,这个是正确的。
我按照这个分录做了之后,为什么我的利润表的主营业务成本是负数?
你红冲了主营业务成本,它不就是负数。
我公司有两个银行账号,相互转的钱我应该怎样做账务处理?
贷、银行存款贷、银行存款。
借银行存款,贷银行存款