对的,是的,认证的当月转出。第二个不对借劳务费用 贷应交税费、应交增值税进项转出
您好,发现去年以前的会计做进项税转出时没有进费用,正确分录:借销售费用电费,贷:进项税额转出。但会计没有进费用,账务处理做的是,借:应交税费应交增值税进项税额转出,贷:进项税。 我现在需要调整吗,我应该怎么做账务处理呢?
用于简易计税项目的进项税额不可抵扣需要转出 我做账时是购进时就做 借:库存商品 借:进项税额 贷:应付账款 借:库存商品 贷:进项税额转出 还是购进时先不转出 结转成本的时候再 借:主营业务成本 贷:库存商品 贷:进项税额转出 这两种都可以吗?
老师,我当时做的,借,管理费用20000。进项2600.贷,银行存款22600.可是我发现这个进项不能抵扣,我现在需要转出,我是不是做,借,进项税转出2600.贷,管理费用,然后结转进项税,借,转出未交增值税,贷进项税转出
老师我们劳务是简易计税的不能抵扣,我现在收到了一张劳务费的砖用发票,我在做账的时候是不是要进项转出,那这个进项转出是什么时候转出?我是先正常做账,借劳务费 应交税费-进项税 贷某某公司,然后再借应交税费-进项税 贷进项税转出吗
老师 做账的时候有一笔发票需要进项税额转出,当时我做的分录是借:应交税费-进项转出 10 贷:应交税费-进项10 借:管理费用 10贷:应交税费-进项转出10,现在申报增值税的时候,我在附表2进项税额把这10填了进去,然后现在我的应交税费就多了10,但是我进项税转出分录又是平的,老师 这10我要怎么做分录呢
老师,我是一家运输公司的内账会计,公司是一般纳税人,外账是给代账公司做的。现在老板要25年1一6月的利润表,我的和代账公司的表都不一致,我是提供我的表,还是提供代账公司的表?
申报残保金时,残保金中的上年在职职工工资总额是指什么
高新技术企业,可以只开软件。 不开硬件吗?硬件当做赠送。
暂收其他单位款,借,银行 贷,其他应付款。等还其他单位款是,借,其他应付,贷银行或者现金吗
老师 在哪里能查到公司工商上的财务负责人
单位买了6万块钱酒 供货商给我们开了1张发票, 目前这个款项要求我们汇给卖酒给我们的业务员个人 这个怎么处理
老师,怎么增加开票的内容名称
老师好!请问请客户吃饭的业务招待费,是地摊吃喝的没有发票,这个要怎么入帐?找其他发票充可以吗
请问企业自己种植水稻,然后加工成大米出售,增值税企业所得税适用免税政策吗
老师,劳务公司是纯劳务的是不是只能收普票?
老师是这样吗?那我这个科目有余额怎么办
借应交税费、应交增值税进项转出 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税。