你好,补交以前年度欠的企业所得税,之前有做计提分录吗?
老师,请问稽查自查,该补交以前年度的增值税,印花税和企业所得税。对应的分录该怎么写?
老师,请问稽查自查,该补交以前年度的增值税,印花税和企业所得税。对应的分录该怎么写?这三个税分别对应的分录怎么写?
补交以前年度的企业所得税及滞纳金分录
老师 ,计提企业所得税以后 弥补了以前年度亏损了 不用交企业所得税了 分录怎么写
第四季度需要缴纳企业所得税,经过以前年度弥补亏损后只需要缴纳少部分企业所得税。分录应该怎么写。只写 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税费用 吗,弥补以前年度亏损的金额需要写上去吗,还是最后需要缴纳多少就直接用这个分录做就行
请问下,这种情况是啥意思?怎么处理?
劳务人员比较多的话可以用含税金额申报个税吗?这样就会多扣个税可以吗
一季度申报的70万收入,二季度红冲了发票,导致二季度收入为负数,之前缴纳的增值税和附加税退换吗
老师 我是一家饮料经营公司 一般纳税人,请问客户用瓶盖兑换商品,先由公司垫付商品,然后厂家再给公司兑换 会计分录怎么做啊
老师,还问下,如果开进来一张普通飞机票的发票,上面的税率是写的6%,我是不是还是可以按价税合计金额的9%算进项税?
我月底计提工资时, 借方:销售费用 贷方:应付职工薪酬-工资(应发数) 次月,发工资时 借方:应发职工薪酬—工资(应发数) 贷方:银行存款—(实发数) 贷方:其他应收款—社保(个人部分) 贷方,应交税费—个人所得税 缴纳个税时 借方:应交税费—个人所得税 贷方:银行存款 我这样做是对的吗,计提的时候不用体现计提个人所得税吧
老师你好,4月份发工资给工人了,但没有申报个税,7月还可以申报吗
房屋租赁合同签订日期2025.3-2025.12.31发票未开、租金未收、应该在什么时候确认收入?
这是一家新的公司,今年5月份成立的,请问这个启用日期写什么,谢谢
老师,请问下,在申报季度申报的时候,那个a表上的利润总额填的是我们做账的账套里面的金额,那不是有课程讲的是税法上的利润填吗?说的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
没有任何分录,现在要如何做分录呢
你好 借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
以前年度预收账款没有结转收入,现在开票结转收入了,要怎么调整分录
你好,销售货物是之前年度,还是今年?
销售收入也是之前年度的。之前一直在预收挂着呢没有结转过收入,今年开票了要结转收入。要怎么做调整分录
你好 借:预收账款 ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
还要不要分年度做分录?分录是一样的吗?已经垮了三个年度了?
你好 借:预收账款 ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 以前年度的收入,就是这样做分录啊
之前那个逾期未交跨年度的企业所得税,现在交了,有一部分滞纳金该如何做到调整分录里面
你好 借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 营业外支出—滞纳金,贷:银行存款