你好,补交以前年度欠的企业所得税,之前有做计提分录吗?

老师,请问稽查自查,该补交以前年度的增值税,印花税和企业所得税。对应的分录该怎么写?
老师,请问稽查自查,该补交以前年度的增值税,印花税和企业所得税。对应的分录该怎么写?这三个税分别对应的分录怎么写?
补交以前年度的企业所得税及滞纳金分录
老师 ,计提企业所得税以后 弥补了以前年度亏损了 不用交企业所得税了 分录怎么写
第四季度需要缴纳企业所得税,经过以前年度弥补亏损后只需要缴纳少部分企业所得税。分录应该怎么写。只写 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税费用 吗,弥补以前年度亏损的金额需要写上去吗,还是最后需要缴纳多少就直接用这个分录做就行
老师,我们进口一批货物,比如货物在国外的合同单价是100元,进口增值税是13元,进口关税是5元,那么我入账时候的单价是105元,13元作为进项税,是这样吗?
缺少责任者项,或责任者与题名间没有点号分隔
注会成绩可以查询了吗?
请问,仓库有10个苹果,卖出去5个,坏了一个,月底结转成本是,是结转6个苹果的成本,还是结转5个的成本,坏的那1个计入管理费用
所得税预缴表中,已计入成本费用的职工薪酬和实际支付的工资会比对吗?
我司有一批员工为灵活用工人员,平时发工资由平台开票结算,宿舍水电费由员工均摊,如果在发工资时扣减水电费后再开票结算无法按应付工资计成本费用,有什么办法解决水电费问题?
企业所得税核定的,财务报表零申报可以吗?
小规模:不够材料,以下分录帮我看看是否正确 1、借 原材料-a材料暂估,贷 应付账款-暂估 10万对吗?,金额用不含税的,还是含税? 2、如果估的是10万,后续来货是b材料和实际的名称,数量,金额都对不上,具体怎么冲?
老师我学完咱会计学堂肖老师财务经理晋升班课,在学哪方面的实操么?
a公司采用小规模企业制度,b公司为一般纳税人。a公司投资b公司,b公司派发分红,a公司采用退回投资款,冲减实缴资本的方式处理分红。有没有什么问题?
没有任何分录,现在要如何做分录呢
你好 借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
以前年度预收账款没有结转收入,现在开票结转收入了,要怎么调整分录
你好,销售货物是之前年度,还是今年?
销售收入也是之前年度的。之前一直在预收挂着呢没有结转过收入,今年开票了要结转收入。要怎么做调整分录
你好 借:预收账款 ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
还要不要分年度做分录?分录是一样的吗?已经垮了三个年度了?
你好 借:预收账款 ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 以前年度的收入,就是这样做分录啊
之前那个逾期未交跨年度的企业所得税,现在交了,有一部分滞纳金该如何做到调整分录里面
你好 借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 营业外支出—滞纳金,贷:银行存款