建筑施工企业挂靠交的管理费,计入“工程施工--管理费”科目。

老师,我想问一下,我们是建筑公司,别的单位挂靠我们公司,他们的钱甲方以劳务费的方式打在了我们的账户,那我怎么合理的把这些钱给挂靠单位付出去
目前我是一家建筑劳务公司法人,设想的业务是给建筑单位开发票,建筑单位把钱打给我公户,我再把钱转出到工人卡上,或者是再转给他,我收取一定点数的管理费,但是我没有工人,工人和工资表都得是建筑单位提供,哪么我的成本就是给工人发的工资吗,我这样做违法吗
老师麻烦问下,我是建筑行业我单位别人挂的证,但是人家有单位,这个挂证给人家付的钱怎么做账?
我们是建筑公司有个项目挂靠别人家的,有几笔费用开了被挂靠方抬头发票,票肯定给被挂靠方做账,但人家直挂老板名字,到时只付款给老板。而我们自己家账要体现这票谁报就给谁的,没有内账,就一套外账,我就不知道咋做分录
老师请问一下,我单位有一个员工自己有二建证书,挂在别的单位了,社保也就在别的单位缴纳了,但是在我单位上班,我单位不用给他缴纳社保,这样在实际中怎么处理?
用未分配利润买个车怎么记账
热镀矩管的税收编码是多少
我是代理记账会计,现在账上遇到个问题。他是电商线下都有收入。银行存款收款有公司有个人,都挂应收账款,销项发票有时候做借库存现金,有时候做应收账款。有时候他又拿库存现金去付工资,有时候去付报销款,有时候做提现,借银行存款,贷库存现金。现在账上有几百万库存现金应该怎么平呢?感觉分录有点搞不清楚混乱了。他有对公公司收款,有对个人收款 公账上这么显示。销售收入,有已开票收入,未开票收入,已开票收入有时候挂应收账款,有时候挂库存现金,未开票收入就挂应收账款。现在库存现金余额有六百多万,应收账款贷方有四百多万 。这个要怎么调整呢?
利润分配~未分配利润公司现在账上没钱,可有预交股息红利,有其他应收款股东贷方余额这个科目,可以先分出来吗
已申报未缴款的申报表可更正吗
物料入库如何操作?物料入库入系统如何操作。
960元/箱,600片,成本每片是960元/600片=1.6元/片,售价2元/片,毛利率是(2-1.6) /1.6元=25% 为啥2元*600元=1200元,毛利率(1200-960)/960=25%,成本一个员工是10000元,就员工的工资成本,其他成本没有,那么盈亏平衡点是1万 /25%=4万,每月做4万才能保本?如果没有这个1万员工的成本,老板自己卖,没有成本,那么盈亏平衡点是卖1箱就赚240元,卖10箱是赚(1200-960)元/箱*10箱=2400元,卖100箱赚2万4,是这样算?
你好,我想咨询一下,代理记账公司给做账报税,但不负责开发票,这正常吗?第二,假如我负责开发票,不负责做账报税,这对我有什么风险吗?
老师,我申报年报,税收为0领导让适当的交一点税。可以调整哪些费用比较合理的,四季度季报报了感觉调增收入和成本,利润都很容易预警
请问下 首次退税首先要做什么