你好,如果是小规模纳税人,是享受的
老师,个体增值税核定征收季度不满45万能享受面试吗?比如季度核定40万,可以既享受核定的有享受不满45万增值税免税政策吗
个体工商户季度收入不超45万,免增值税,核定征收个体户享受这个政策吗?
核定征收的个体工商户,享受增值税月度10 季度30万免增值税吗?
老师,个体工商户,核定征收,这个季度超过核定额,增值税申报表怎么填写?能享受3%减按1%的政策吗?
老师,我们公司采购货物,付的运费转给了员工,员工又把钱转转给物流公司司机,这个怎么做账?先做预支费用?拿发票来报销?还是怎样做账比较好一点?
1.甲公司不属于投资性主体,其持有乙公司60%的股权,持有丙公司40%的股权;乙公司属于投资性主体,持有丙公司30%的股权,持有丁公司70%的股权,持有成公司55%的股权,其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素,纳入甲公司合并财务报表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老师你好,我们用A公司租了一栋楼,分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务,分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗?有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点?
老师我们老板在公司没有开支,到出差的补助需要怎样做账
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师,我单位是核定征收,季度不超4.5万,6月领导把单位名下车卖了6万,都需要缴纳什么税?
你好,单位名下车卖了6万,需要缴纳增值税 如果有利润,还会涉及生产经营个人所得税
我单位是小规模纳税人,是卖车所以不享受现在的免税政策吗
如果是货,就可以享受免税政策是吗
你好,卖车是有特殊政策,这个是不免征的
印花税需要吗老师
但是发票开的是免税
你好,会涉及印花税的
老师,发票开的免税有关系吗
你好,发票开的是免税,免征的是增值税,印花税不免啊
老师,我的意思是,发票开成免税了,对不对?现在是得交6万的增值税,和印花税,是这意思吗?
你好,小规模纳税人销售货物开具普通发票,是免税的 处置车辆,不免税
发票也开错了是吗
你好,你发票是如何开具的呢
开的免税
你好,你是指处置固定资产的发票,开的免税?
核定征收季度才4.5万,当时没入固定资产帐,是老板把车放在公司名下而已,现在单位没钱,老板把车卖了,然后开的免税
你好,处置固定资产的发票,开的免税,这个是错误的
冲红,重开吗
你好,是的,是这样的