首先,您这是两个口径,一个 税收口径,您为了不查账,调整了研发费用的相关数据。 那么您这研发费用直接影响您申请高新。 然后您这样调账处理也会让你账上数据和实际不相符不真实。
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,内账固定资产需要折旧吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
老师,这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
各位老师大家好,管理费用-开办 费能记贷方科目吗,因为有些是需要退回冲减的
请问违约金一般按多少定额签订协议
#提问#老师,6、下列各项中,属于利得的有( )。 A 出租无形资产取得的收益 B 投资者的出资额大于其在被投资单位注册资本中所占份额的差额 C 处置固定资产发生的净收益 D 以现金清偿债务形成的债务重组收益 这个选择什么?B不是商誉吗?D是其他收益?
生产企业先申报增值税还是先申报出口退税?
那我怎么来调税务数据?怎么纳税调整,调些什么呢
你调整其他的成本费用吧,不调整研发费用。
账面上研发费用309.93万与可加计扣除金额为4.2万 这两个数据差异过大,会影响高新申报是吧
是的,您高新时会涉及到研发,所以不建议您调整这个
你调整其他的成本费用,随便调增没有关糸吗,这相于要调增37万,有问题吗后期?,这样加计退38万,纳税调增37万,一增一减退一万
您可以考虑成本或其他的费用调减38来处理。
你是说把成本表里面成本从原来5600万-38万÷0.25=152=5448万是这意思吗?那原利润表成本=5600 和这个调整后成本明细表5448对不上有关糸吗?或者是调成本是到底在哪个表调减???
这不影响 ,你不退税,你的利润 必然会有变化 的
我上面说的操作方法对吗??
操作方式没问题,这是正常的调整处理。