首先,您这是两个口径,一个 税收口径,您为了不查账,调整了研发费用的相关数据。 那么您这研发费用直接影响您申请高新。 然后您这样调账处理也会让你账上数据和实际不相符不真实。

我公司做渣土运输的,是一般纳税人,有私人的车子挂靠到到我公司。我给工地开10万运费,工地给我公司补0.09增值税,我公司需要给他们私人结算运费,我应该收他们几个点的费用。
老师,企业所得税年报,营业外收入需要调增50.24元,这里属于小微企业,我没有选填写A101010\\101020\\103000,这些表,我要怎么去调
零报税,是每月报一次吗?
老师 就是新建的厂房 老板想看投进去多少钱 我看哪些科目啊
老师,返聘退休人员应该签什么合同?在申报时又该如何申报?
公司以前给员工居住或者办公的租住的单子,后因办公地点取消,所以提前退租,导致没有到期就停止租房了,然后当时这个押金也没有给退,有个几万块钱,像这种情况,如何处理?租住的是个人的房子,没有发票, 现在的押金。无法收回,然后让办公室的人员写一个情况说明,附在凭证后面能税前扣除吗?
找会计工作需要必须有中级职称吗
老师,生产成本,辅助生产成本是个啥?怎么又出来了一个这个科目?以前没见过?
如果账上的汽车固定资产残值还有1万多开给个人了,然后个人自己去二手车市场过户,二车市场开支的发票,如果金额高于1万多,这个是不是有税务预警
公司出售固定资产,汽车开给个人的,个人自己去过户了,然后二手车市场开了个那个发票嘛,但是那个发票没有给公司留存,这个是不是需要问对方要过来?
那我怎么来调税务数据?怎么纳税调整,调些什么呢
你调整其他的成本费用吧,不调整研发费用。
账面上研发费用309.93万与可加计扣除金额为4.2万 这两个数据差异过大,会影响高新申报是吧
是的,您高新时会涉及到研发,所以不建议您调整这个
你调整其他的成本费用,随便调增没有关糸吗,这相于要调增37万,有问题吗后期?,这样加计退38万,纳税调增37万,一增一减退一万
您可以考虑成本或其他的费用调减38来处理。
你是说把成本表里面成本从原来5600万-38万÷0.25=152=5448万是这意思吗?那原利润表成本=5600 和这个调整后成本明细表5448对不上有关糸吗?或者是调成本是到底在哪个表调减???
这不影响 ,你不退税,你的利润 必然会有变化 的
我上面说的操作方法对吗??
操作方式没问题,这是正常的调整处理。