首先,您这是两个口径,一个 税收口径,您为了不查账,调整了研发费用的相关数据。 那么您这研发费用直接影响您申请高新。 然后您这样调账处理也会让你账上数据和实际不相符不真实。

选项D应该是属于*工资薪金*所得呀,为啥是属于经营所得? 这车(所有权)是岀租车经营单位的呀
老师我月末应该怎么结转增值税呀,我们是采购商品后再批发卖出去,当月不会所有的都卖出去呀,我采购和配送的时候都做应交税费的销和进了。
物流行业,客服先预付面单款。现在清账我们要退客户钱。是直接退钱后算用的该开多少发票给客户开票;还是找按预付金额开票,让后退多少钱再开红票红冲更合适。是个体户
老师您好,请问按照工序法核算成本是分步法吗?
老师 请问 受益人信息备案 法定代表人证件号 填写的法人 身份证号 后 提示 : 您输入的法人/负责人信息不匹配 请核实后重新输入 ?这个怎么解决?
老师,请问花生米属于免税吗?开票名称是什么了?
利润,净利润怎么算?用减增值税吗?
老师好,请问,出现以下情况该如何处理呢? 1、光伏电站施工合同签订金额,是否必须与开票金额相一致呢 2、实物中,有出现这种情况,施工合同金额是10万,但结算时,因为各种原因(材料扣款等),最终结算金额<10万,造成结算金额与发票金额一致,但与合同金额不一致的情况
老师跨境电商出口退税免税吗
法人要转钱出来自己用用途写啥怎么样合法合规这笔钱是民办非企业
那我怎么来调税务数据?怎么纳税调整,调些什么呢
你调整其他的成本费用吧,不调整研发费用。
账面上研发费用309.93万与可加计扣除金额为4.2万 这两个数据差异过大,会影响高新申报是吧
是的,您高新时会涉及到研发,所以不建议您调整这个
你调整其他的成本费用,随便调增没有关糸吗,这相于要调增37万,有问题吗后期?,这样加计退38万,纳税调增37万,一增一减退一万
您可以考虑成本或其他的费用调减38来处理。
你是说把成本表里面成本从原来5600万-38万÷0.25=152=5448万是这意思吗?那原利润表成本=5600 和这个调整后成本明细表5448对不上有关糸吗?或者是调成本是到底在哪个表调减???
这不影响 ,你不退税,你的利润 必然会有变化 的
我上面说的操作方法对吗??
操作方式没问题,这是正常的调整处理。