借银行 人民币 贷银行美元 贷汇兑损益

老师,我们收到美金600美金,6.1号汇率6.66. 6.30号汇率6.71 期末调汇的分录是怎么做的?
进出口企业,请问老师(应收账款 100美元,上月期末调汇是6.3,这个月月初1号的汇率6.4,这个月4号收到了100美元汇率是6.5,那么账务处理是按这个月1日的汇率还是按这个月4号的汇率入账,或者说按1日的汇率,期末统一调汇?
我想问一下汇兑损益 我们5月26日收了19875人民币 ,5月30号结汇了19804.12美元剩下了70.88 美元,我这么做分录对么?我30号结汇时贷方科目用30号的汇率对么还是应该用26号收到美元的汇率?(我们只是收到了总价款的百分之20 ,198757美元,结汇了19804.12美元,还有70.88美元还在美元户里 ,没确认收入)我这么做的分录对么
我想问一下汇兑损益 我们5月26日收了19875人民币 ,5月30号结汇了19804.12美元剩下了70.88 美元,我这么做分录对么?我30号结汇时贷方科目用30号的汇率对么还是应该用26号收到美元的汇率?(我们只是收到了总价款的百分之20 ,198757美元,结汇了19804.12美元,还有70.88美元还在美元户里 ,没确认收入)我这么做的分录对么
2023年账上美金余额$10000,期初入账汇率是7.1104 月末调汇汇率是7.0827,次年一月月初汇率是7.077 ,6号收汇$5600,会计分录怎么写?
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
公司之前有个存折没有过上,上门有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
请问老师,公司是贸易公司,买的货还需配备其他零件附件,那购买了配件附件安装到主货上发走,没有开出去配件的发票,会有风险预警吗?
老师我们外贸公司只有一个人在缴纳社保,这个人一定要是业务员吗,是不是每个税局的规定不同
去年出口货物全没收汇,报关单一部分退税了,一部分还没退,现在剩下的部分不知道能不能继续退?我是怕核查出来全部要冲掉?
老师,我们外贸公司,主要负责拉业务的就是老板,但是老板在别的公司还任着职,社保也交在那个公司,老板自己的外贸公司能给他自己发工资吗,另一个股东是退休人员,如果要从公司拿钱什么途径比较好呢
这个分录是美元结汇的分录吧,期末调汇的分录是咋样的?
对的 结汇之后才调汇 不结汇就不用
调汇的分录是怎样的?
1. 收汇的时候做账; 借:银行存款(外币) 贷:应收/款项 2. 结汇的时候已经做了 借:银行存款(人民币) 贷:银行存款(外币) 3. 这个时候外币金额已经跟银行的账单上一致了
不用做期末调汇的分录? 结汇完以后期末不用调汇了?》
结汇之后有汇兑损益才调整
老师,我6月开票卖了一台设备不含税52万,我科目余额表上营业收入是没有算这台52万的设备,但是申报增值税主表的时候这台设备算在了货物销售额,导致增税主表上多52万的设备收入,我营业收入上少52万设备收入,是这样申报嘛?
同学你好 嗯 是这样申报的
有这个差额也是正常的?
你按照实际的收入金额申报就可以了 所得税收入和增值税收入要一致
所得税收入指的就是我的营业收入嘛 ?
对的 是我的营业收入
老师的意思是出售固定资产应确认为主营业务收入??
不是 你交增值税的 那你所得税申报的时候也要加在收入栏
就是我缴纳企业所得税的时候也要把出售设备加进去
对的 这个是需要的
那这个收入我是要季报的时候加进去,还是汇算清缴的时候加进去 ?
同学你好 汇算清缴的时候加进去