同学你好 对的 要做主营业务收入 收到的是成本
我们公司是研发型公司,也提供技术服务,开的技术服务费,请问是计入主营业务收入还是其他业务收入
我们公司是科技公司主营代理腾讯产品,腾讯开给我们公司是(信息技术服务*技术服务费),我们转卖给客户,也是开(信息技术服务*技术服务费)。请问我司是否可以享受增值税加计抵减策(现代服务-信息服务业)
老师,你好,我们公司主要是销售,经营范围里也有技术服务,那我们开了技术服务费的发票,成本该怎么进账呢?
请问,我们的主营业务里有技术服务费,我们开出去发票是不是做主营业务收入呢?别公司开给我们的技术服务费,我们进哪个科目呢?谢谢
老师,我们是做无人机的,找对方给我们做行业标准编制的技术服务,开的发票是技术服务费,这个是记入管理费用—技术服务费还是主营业务成本—技术服务费?
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
请问老师公司买东西给个人需要开票吗?按税发来
老师 个人把车租给公司用 个人需要缴纳增值税吗
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
谢谢老师 收到的记成本,怎么做分录呢
借主营业务成本 贷银行存款
就是说别人开来的发票,我直接进入主营业务成本就行了?不用从别的科目过账了吧
对的 其他的不用做的
好,谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢