一个季度没超过45万免征增值税
我公司是小规模纳税人,从个人那里租赁了一块土地,现我公司又将该土地转租给其他公司,因为是从个人那里租赁的,所以需要发票做成本,但这个人现因疫情滞留国外,我公司需对方代开发票。 请问,个人出租不动产(土地)代开发票需要缴纳哪些税?我公司转租给其他公司取得的租金收入又涉及哪些税?
老师 ,我们是小规模公司,因为转租开了5个点的租金发票,(区块链的)需要缴纳增值税吗
老师,请问小规模开租金普票 税点:5% 我们是转租的需要直接交税吗 还是跟1%一样不满30万不需要交增值税
请问一下老师,我们公司是做租赁服务的,现在公司租了园区的一租办公楼来做转租业务,我们公司是小规模纳税人,请问要开办公室租金给别的公司,增值税是多少个点呢?
想了解下我们是深圳地区的小规模纳税人物业公司,租金是5个点,物管和水电是1个点,开给对方的发票:专票和普票也都是租金是5个点,物管和水电是1个点 我们深圳地区的小规模纳税人也可以开专票的吧
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
五个点的也免吗
对的,这个不超过45万才行 普票
哦哦 可以开具免税吗,还是还按照5% 那申报的时候需要分开申报吗
不能开免税 价税分离申报的
好的 ,我们开的是区块链的,那要在哪一栏申报5%的
这个有5%栏次里面申报的
我全部放在免税那里,我找不到5%的那个老师
是在附表那里吗,老师可以截图看看嘛
抱歉,我这里没有截图,你看报表里边儿应该有5%的税率。