同学你好 把该分摊的分摊计入费用。

老师你好:另外一月份儿,我能不能调整会计分录,就是把这一笔卖废铁的收入15325元12月份记入了营业外收入在1月份作为长期待摊费用的一个冲减,然后再应交税金应交增值税,这样可以吗老师。我们现在是筹备期。还没有正式营业。我所有的费用都记入了长期待摊费用—开办费。
老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?
老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?老师,我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证,都冲了,就是借长期待摊冲红,然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢,我重新再做一个调整的凭证:借:长期待摊贷:管理费用,这样呢,在结转损益的时候就是亏损的啦,这样可以吗。
老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?老师,我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证,都冲了,就是借长期待摊冲红,然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢,我重新再做一个调整的凭证:借:长期待摊贷:管理费用,这样呢,在结转损益的时候就是亏损的啦,这样可以吗。
二月份支付了今年一整年的房租,金额529000,对方发票年底才会开过来。 所以我入账的时候, 借:预付账款,贷:银行存款 然后摊销一、二月的租金, 借:管理费用-租金 贷:长期待摊费用-租金 等后期发票到了,再冲预付 借:长期待摊费用-租金 贷:预付账款 麻烦问一下老师这样操作写分录可以么? 这样操作后,发票没到的话,长期待摊费用就是在贷方,填写资产负债表的时候改如何填写
老师,一个制造企业他也代加工,但是经营范围里面没有加工经营范围,我可不可以开加工发票
对方开了劳务费发票,我们公司还需要为这个人履行申报个税义务吗?对方不愿意承担个税
老师就是股权变更日期是不是营业执照上面的日期
老师,下午好,我司租了一个门店租金一年33600元,押金1000元,因对方房子违规,现在全额返还我们房租33600元,押金1000元,另赔偿我们10000元,请问这10000元我们怎么给对方提供票据,能开具发票吗?
想问下 实操老师,都是根据销售人员来报销,借:管理费用贷:银行存款, 还是直接每月导出税务所取得发票,借:管理费用- 贷其他应付,等下次见到员工发票就直接冲 借:其他应付 贷银存呢。
老师就是填报工商年报的时候养老保险人数我是怎么算
老师,光伏新能源公司购买一些检修工具、维修材料计入什么科目呢
请问,税务纳税信用等级低,是M影响什么?
老师,技术服务一般在哪个税收编码下
现在红冲的票查得比较严?红冲发票原因写什么比较好?
我们是筹办期,费用计入长期待摊,我现在在调整凭证,这样可以调整吗?我们还没正式运营。
可以调的同学,可以
请问老师我这样调整对吗?
看不到图片,同学,你写成文字吧?