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老师,我二月份应计入长期待摊却计入管理费用,我四月份儿在借方记管理费用冲红了,借方也计入了长期待摊,这样一结转损益我打出来二季度报表呢,报表是盈利的,实际上应该是亏损的,那么我在六月份我再怎么调整,我四月份儿的凭证?老师,我能不能把四月份儿做的那个调整的凭证,都冲了,就是借长期待摊冲红,然后借管理费用蓝数这样六月份儿呢,我重新再做一个调整的凭证:借:长期待摊贷:管理费用,这样呢,在结转损益的时候就是亏损的啦,这样可以吗。

2022-07-14 20:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-14 21:20

你好,可以的,先把错的红冲,不做一个正确的就可以!

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你好,可以的,先把错的红冲,不做一个正确的就可以!
2022-07-14
同学你好 把该分摊的分摊计入费用。
2022-07-14
你是不想盈利吗?但是事实上就是多算费用了啊
2022-07-14
你好,同学,可以这样处理
2022-02-08
你好,那说明计入  长期待摊费用   没有错误啊 
2023-07-05
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