您好,你们是哪一方呢?
从内账个人银行卡转出26913元到外账对公户,内账和外账分别如何做会计分录?
给对方公司提供货物及安装,共计150万 ,发票开了150万 ,对方公司对公账户打了70万过来,剩下80万我公司提供工资表 对方公司已打在各人卡上,一,应收账款150万,对公账户只收到70万 那剩下的80万,怎么处理?二,收到的80万工资,已由对方公司打到个人卡上,能做我们公司的成本吗?
过账开票的收到发票 公户转给对方,对方打到个人卡上 内账上分别如何做会计分录
收到一张个体工商户开的发票,对方没有对公账户,只有个人卡,是否可以公司账户直接转款到他个人卡上?
个体户开票给对方,对方把款项打到了个体户经营者个人卡合理吗?如果合理的话,做账上需要怎么操作
发票在同统一验证平台查不到,供应商说只能地方官网查询是正吗
老师,现在可以更正23年的汇算清缴吗
老师,个税应纳税所得额70060,会交多少税啊
老师,做台账时,每月最后一天的收入次月1号到账,这笔收入计到上月还是本月?
老师好,员工报销的机票是去哪儿网开的发票,什么既没有姓名也没有我身份证号,这样可以报吗?
老师我发现我把一张制造费用的普通发票,在24年8月份重复入账了,现在我该怎么处理这个错误
采购供应商对账时间是2025-04-26 至 2025-05-25就是2025年5月。但是我成本核算是按月的,然后生产也是5/1到5/30日的报表。那采购入库我就按5/1到5/31这期间入库的就可以了是吧
老师 同一个客户挂了三个科目 预付贷方余额4576 预收贷方270 其他应付借方16300 老师 这个要整理到哪个科目明细呀?按照金额和科目方向来算 是不是还应收这个客户11454。所以把预付预收的贷方金额转到其他应收 其他应付借方转到其他应收账户 之后的余额就是其他应收借方或者应收账款借方11454,说明要收客户11454元,这个思路是对的吗
个体工商户有外经证,在施工本地要申报个税吗
老师,请问这个是什么意思呢
我们是收发票方,收到发票给对方公户转账,对方打到个人卡上
实际中两方都会涉及到,两方分别怎么记账都说一下吧 谢谢啦
借成本费用 贷银行存款 对方给你们钱 借库存现金 贷其他应付款
如果我们是开票方,开票时 公户回款 个人卡给对方 应该怎么记账?
如果我们是收票方,收票时 公户回款 个人卡给对方 应该怎么记账?
如果我们是收票方,收票时 公户付款 个人卡回款 应该怎么记账?
开票方 借银行存款 贷主营业务收入 收票房 借库存商品 贷银行存款 私下的转账记入到其他应付款和其他应收款
内账这样记的话 不是会造成收入和库存虚高么? 因为仅仅是开票过账
要是内账就直接记入往来款,私下付款的时候冲销往来款就好了
直接用其他应收和其他应付么?
对,内账就是这么做,毕竟不是你们真实的收入
作为开票方 开票时 借其他应收款。贷其他业务收入还是哪个科目? 回款时借银行存款 贷其他应收款 支付时 借销售费用 贷现金么?
你们开票对方付钱给你们 借银行存款 贷其他应付款,然后私下再还给别人 借其他应付款 贷银行存款/库存现金