你好 不会的,这个是调整的,是另外算的

老师好,问一下,如果汇算清缴又增加了新的无票收入的话,是把新增无票收入主营业务收入的数据填写到 收入类调整项目—其他 的税收金额那栏、账载金额填0吗老师?无票收入的成本和增值税怎么办?需要填相关报表或分录不?
老师,为什么收入填到增值税申报表的纳税检查调整那栏,这部分税额系统不会自动与其他收入一起合计税额?
老师,你好。我账面的收入与开票系统有差异,属于错账,收入少做了100,开票系统多了100元,那增值税申报时,为了和我账面一致,我可以在增值税申报表附表一,填写在纳税检查调整-100吗?
老师问一下哟,小规模纳税人开的票自动汇总到增值税申报表的10栏免费销售额,那么无票的收入填在哪栏呢?开票的收入加无票收入超过了45万
老师,我填增值税申报表时,销售报表填写时,收入填写好,增值税那就自动填写了,我没检查,系统自动填写,就出现增值税多交0.12元,结果就造成交税和账务处理不一样,增值税就多交0.12元,这怎么处理好呢?
老师,公司的货物运输计入销售费用还是管理费用?
现在一般纳税人还能开3的简易计税劳务发票吗
老师您好!请问下,我们公司是当月发放上月工资的,也就是3月发2月的,我一般在发好工资之后也就是3月当月申报2月的个人所得税,可是有人说这是错的,都是4月申报的。
老师 个体工商户未开通税务,现要注销,流程是什么
老师好,我们做25年的审计,审计人员要23和24年的账套数据,需要给吗?
老师,我们是国际货运代理公司,发生的垫板费,客户要求开票,开票项目是经纪代理服务**代理服务,垫板费怎么写呢
公司要变更法人,减资两项 办理业务时有没有先后顺序 应该先变哪个呢
老师,法定盈余公积如何计提并结转?
老师你好,查账征收的个人独资企业,法人平时申报缴纳的经营所得税,现在个人所得税申报的时候经营所得算上吗,申报退税吗
老师为啥注销说是所得税25%为啥呢
要怎么另外算?
如果误填到这栏,税额不就少交了?
这个要看你是填正数还是负数啊
老师,我看申报表填的是正数,最后算出来的税额确实没含这部分,外出了没法截图给您看。
这是聊天信息的图片,主表当时没发到聊天里
这个是在9,10列自动体现出来的,如果没有体现,那么需要手动的加起来的