发票丢失,不用转出的,找销售方给您复印件正常,可以抵扣。
老师好!网上已经先认证发票,后来发现材料不好要退,但是发票已经认证,只能做转出,请问会计分录这样做可以吗? 借:原材料(正数) 进项税额(正数) 贷:应付账款(正数) 借:原材料(负数) 贷:应付账款(负数) 借:进项税额转出(正数) 贷:进项税额(正数) 借:成本费用(正数) 贷:进项税额转出(正数)
4月份购进的发票丢失,发票已认证,按照正常的做账,现在到六月发票还未找到,4月份做的账是 借:原材料 进项税额 贷:应付账款 现在要做进项税额转出,分录怎么写
你好...10月份的发票..我11月份已经认证.. 借:原材料1 应交-进项0.13 贷:应付账款- 进项也已经结转. 到我认证完..对方冲红了.. 这个分录怎么写..
老师,我们是一般纳税人,4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?4月分录:借:库存商品应交增值税~进项税额贷:应付账款5月分录:借:库存商品(红字)应交增值税~(进项税额转出)贷:应付账款(红字)可以这样做吗?还是不用做进项税额转出,直接按4月份的原分录在5月份做一样然后红字就行吗?
老师,我们是一般纳税人,4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?4月分录:借:库存商品应交增值税~进项税额贷:应付账款5月分录:借:库存商品(红字)应交增值税~(进项税额转出)贷:应付账款(红字)可以这样做吗?还是不用做进项税额转出,直接按4月份的原分录在5月份做一样然后红字就行吗麻烦详细问一下,同一个问题问了这么多遍,每次回答都不一样
公司租车开的增值税普通发票能抵扣吗?
录凭证时如如何才能变成红字呢?
老师,请问,省内项目,做了跨区域涉税事项报告,报验了,且开了发票出去,没有预缴税金。都是今天操作的。结果对方税务局说街道和税务局选错了,我需要怎么更正。麻烦告知步骤,谢谢。
互联网平台企业基本信息报送,后续要填一个平台内的经营者和从业人员收入信息报送表,这个的话是填从平台取得收入的企业,而不是报送平台取得的收入,也就是不报平台本身收入信息对吗
老师你好,我们单位一名员工到法国一个机构做项目助理,机构给员工一部分补贴 然后每月还给我们公司3000欧元补贴(当做我们每个月给员工社保 报销费用) 那么每个月3000欧元需要申报增值税吗
老师,销售巴氏杀菌乳税率是多少,13%那吗
老师公司公户进了20多万,股东想把这笔钱拿走,怎么操作?但不是分红,因为股东还买了很多东西垫付很多钱
注册的小规模公司,主要是养殖业自产自销的,目前已经个税零报2个月了,后续按季度报其他税种,也都是零报,一直这样报,就算后续产值了,交易的都是个人,也不涉及开税票,税务局会查吗?
老师晚上好,收到24年个人所得税退税款,会计科目怎么做
董孝彬老师直接补写分录就行是吧!还用把资产负债表之前的金额先红冲了在从新做正确的分录
销售方不给,那要怎么办
你其他联次的发票还有吗?有也可以复印。
没有其他联次的
那就做进项税额转出吧。借原材料贷进项税额转出。
之前就记原材料,给会重复记了
不会重复,你看你的图片。你是单独计入进项了,没有计入原材料。