您好,这个是可以的,可以

你好,老师,请问下,我们公司今年3月份股权转让,没有申报印花税,这个可以补吗,税种核定没有印花税
老师你好,我们公司2021年的财产租赁、运输合同印花税没有申报,可以在2022年12月申报吗?这两个印花税我们是按年申报的
老师你好,请问公司没有核定印花税税种,营业账簿也没有金额,还需要零申报吗
老师,你好,我公司是小规模纳税人,在申报系统税种核定没有印花税,请问这样还需要申报印花税吗?
请教一下,印花税要怎么申报,按次申报,我接手上一任会计的,她说从去年11月开始税种里面没有印花税,一直没有申报,让我今年11月份去找专管员重新核定,我这个月打了税务服务热线,说按次报不需要核定,那我这印花税要怎么申报。
建筑公司有什么费用可以税前扣除?除了日常的那些差旅费招待费办公费之类的
公司进了一批货物,销售出去了,但进项发票还没收到,没办法计入成本,怎么办
老师,公司甲的股权转让给另外一个公司乙,并且公司甲有盈利100万,这种情况下两个公司各需要交哪些税?税率有各是多少?
老师,报送年报是按照纳税调整前报还是纳税调整后报呢
老师你好,企业所得税中已计提成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬怎么填写
有个公司未报过印花税,她的只有营业账簿印花税,没有收入只有借款需要报上印花税吗
公司历史旧账,挂了其他应付款270万,亏损350万,我能不能做一笔,调掉一点 借:其他应付款270 贷:利润分配-未分配利润270
个人给开具的劳务发票,比如说2000元,是不能作为进项抵扣增值税的,但可以作为成本扣减企业所得税,是吗?
老师,老板问我们行业有什么可以做成本,我们是保险代理,做驾驶员培训这块,我们是技术服务
老师请教一下,电子税务的年度财务报表里没有其他收益这个项目,但是我们有其他收益这个项目,而且汇算清缴的申报表里也有其他收益,这个怎么填呀
然后昨天也有一笔转让的,我就一起申报了,这样是可以,是吧
那个减半征收的代码是那个啊
这个是可以的,可以
好的,有减半征收是填哪个代码啊
那个我没试过,怕给您说错了了