同学,你好 做到收入里面 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
老师,你好,核对应收账款时,发现了之前有笔账款一直没有收回,已经和对方在3年前就不合作了金额是12万,这样的话怎么进行账务处理呢
老师,请问:在21年9月对方公司转了一笔款进来,我们这边一直没有开发票给对方,之前记了预收账款,现在如果不开票做无票收入的话,怎么处理?
老师,现在新进了一家公司,有个一般户从2019年开户到现在没有做过账,只做了基本户上的账,之前都是代理记账公司做的,中途换过代理记账公司,公司开户也没有和代理记账对接过,这个户头上的账怎么处理?
之前是代理记账公司处理的,对方说没有账本给不了,现在有一笔款项进来,但是这个业务是去年的收入了,现在应该怎么账务处理
老师,你好,问你一下,我这个应收账款现在在贷方,能有什么办法处理掉,公司不欠别人款项,这是之前记账公司做成这样了,现在也给税务局说明情况了,像这种能有什么办法处理一下!
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢