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公司研发费用资本化支出,7月达到预定可使用状态,转化为无形资产,金额120万,分录都做什么?按10年摊销吗?

2022-07-15 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-15 16:23

你好;    借 研发支出 - 资本化支出    - 某费用等贷银行存款  ; 借无形资产贷   研发支出 - 资本化支出    - 某费用等  ;   按10年分摊; 当月开始就得分摊了    

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快账用户5305 追问 2022-07-15 16:24

7月开始摊销吧,是借管理费用1万,贷累计摊销1万吗?

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齐红老师 解答 2022-07-15 16:30

 你好;   是的。  7月就开始分摊; 对的  

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快账用户5305 追问 2022-07-15 16:32

后续还有这个项目的研发支出怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2022-07-15 16:37

 你好;       你们是平常按照项目来    核算研发支出的吗 ; 做了二级科目吗   

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快账用户5305 追问 2022-07-15 16:40

对,是按照项目做的,有2级科目的。那申报加计扣除是175%对吧,我们是软件研发企业,是什么时候申请加计扣除啊?可以说的具体一点吗

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齐红老师 解答 2022-07-15 16:58

 你好1. 是的。   你们 科技公司是可以加计扣除200%的    ;  3季度可以加计扣除或者是 次年 汇算加计扣除 

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快账用户5305 追问 2022-07-15 17:00

需要去税务局备案吗?怎么填报呀?我们所得税是季报的,季度报表上我看没有研发费用加计扣除的项啊?或者可以具体问一下是填在哪里吗?

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齐红老师 解答 2022-07-15 17:09

 你好1.  这个 是的; 要备案的;     有的 ;     企业选择预缴享受的,在预缴申报时,可以自行计算加计扣除金额;通过手工申报的,在《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》(A200000)第7行“减:免税收入、减计收入、加计扣除”下的明细行次填报加计扣除等优惠事项和优惠金额;同时应根据享受加计扣除优惠的研发费用情况填写《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2017版)》之《研发费用加计扣除优惠明细表》(A107012),该表在预缴时不需报送税务机关,只需与相关资料一并留存备查。通过电子税务局申报的,可直接在下拉菜单中选择相应的优惠事项。 在年度申报时,填报《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2017版)》之《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》(A107010)和《研发费用加计扣除优惠明细表》(A107012)的有关栏次。

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你好;    借 研发支出 - 资本化支出    - 某费用等贷银行存款  ; 借无形资产贷   研发支出 - 资本化支出    - 某费用等  ;   按10年分摊; 当月开始就得分摊了    
2022-07-15
学员你好。后续可以按费用化支出加计扣除
2022-08-29
学员你好,计算如下 3000-400*0.5-600/10/2*0.5=2785应纳税所得额 应纳税=2785*0.25=696.25
2022-10-31
1,摊销12月一个月 2,可以扣除
2022-01-01
您好,这个资产假定用10年吧,会计利润-80-120*3/120,再乘 所得税税率 ,就是应交所得税的金额
2024-08-15
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