同学你好就是做未开票收入

我5月份进项税额1.4万,销项税额0.23万现在留底还有1.1万,税务局为了避免退税让我做个假的销项,我怎么做假的销项
现在存在一个问题我们公司进项税额是10要销项税额是2万原本这个月不用交季度企业所得税但是税务局为了避免退税,做了假的未开票收入导致我们要交企业所得税这个怎么弄
我们公司上个月有5万的留抵税额,现在这个月销项税额是3万,抵扣完销项税额还剩两万留抵税额,那么如何账处理,怎么分录
出口退税,我们退税额是2万 我们进项是5万 销项是8万 上个月还剩下留底有50万,这个月申报退税退的是留底么?
老师,我这个月有留底税,之前的已经将税额进入待抵扣,这个月勾选进项5万,销项2万,这笔业务的税额结转怎么做分录
老师,我申报2月份个税,有3个人离职,没有工资,我已经填过离职日期,但是申报的时候出来提示需进行综合所得申报,没有工资并且离职,怎么申报
老师,用于出口退税的发票勾选了 后面如果发票内容有问题 不退了 有没有什么影响
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
一般纳税人一般是按季度考虑税负,如果是4月,就看第一季度税负,如果是5月,看4月的税负还是看上一季度税负
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
分录怎么写
借应收 贷主营业务收入 贷销项