你好,这个你再下个季度冲回不含税收入
老师请问我们一家公司以前一直核定企业所得税的,去年第三季度的时候被转为了一般纳税人了,第四季度按查账来交企业所得税,第四季度只开了10几万销项有进项发票,年度所得税也是按查账的来,这样是需不要做税审。
现在存在一个问题我们公司进项税额是10要销项税额是2万原本这个月不用交季度企业所得税但是税务局为了避免退税,做了假的未开票收入导致我们要交企业所得税这个怎么弄
申报季度企业所得税由于税务局为了避免留底退税,让我们操作一个未开票收入导致我们要交企业所得税这个怎么处理,税交不交
老师,我公司是新开的企业,第一季度开了5万的发票(4月份红冲了),因新开企业没有什么费用,所以第一季度需要交企业所得税,但是预测今年后面没有收入的,可能出现第一季度企业所得税预交过多,为了避免到时汇算清缴退税,这个怎么处理比较好
给客户要退款然后备注明细的时候不小心写错了
老师,小微企业认定标准是335,请问我公司财务报表上资产总额是六千多万,是不是就不能认定为小微,烦请给我解惑,谢谢!
想问一下小规模开一个点专票给对方,对方是一般纳税人,收对方几个点合适
老师,我们项目公司的经理当时兼职两个市的,他到我们这边来没有住宿,产生了住宿费发票,这个进项税额能抵扣吗?
老师 这是2023年的企业所得税,现在税务局要我调增一下管理费用,请问怎么调啊? 老师看图3,是这样调吗?
老师用公司的车顶供应商货款,是不是意味着公司将车卖了缴纳增值税
老师,你好,请问学校账务的学生体检费计入什么科目呢?集体体检
工厂购入二手设备,没有发票怎么入账?
未开发票的数已到账上,填报增值税申报表时,应该是按实际到账上的数(含税)÷1.13=不含税的数×0.13=的数(税额) ,填上 不含税的销项额 与 税额,
员工体检的这种发票能做成本吗,这种发票不用调增吧
那意思这个季度要交
可以不交税款嘛
你是说本季度所得税吗?