你好,你看一下这个生产成本在你的存货里面吗。

老师,本月生产成本没结转到库存商品,科目余额表生产成本是有余额的,最后资产负债表不平怎么处理?
劳务成本余额表中有数,需要结转库存商品么?会计交接时,劳务成本有余额,但是库存商品没有。可是交接的资产负债表中库存商品有余额
老师成本类科目有余额,最后余额数据不是应该到资产负债表里面的存货去吗?
用友T3,因为我的成本类科目期末有余额,所以资产负债表是不平的。所以我想把资产负债表中库存商品的取数加上成本类科目的期末余额,这个怎么设置报表才能取数正确? 还有,我把成本类的余额加在库存商品的余额里,这样做可以吗?
请问老师,在月底时生产成本和制造费用都有余额,是不是要先把制造费用结转到生产成本,再把结转的生产成本和本来就有余额的生产成本一起结转到库存商品呢
郭老师,哪个科目现金或是银行存款减少了,然后现金流量表的支付其他与经营活动有关的现金增加了,成本费用不增加
老师,现在规定是500元还是1000元以下支出没发票可入账的政策哪里能找到?
挖机租赁费和挖机服务费帐目上是什么区别呢
老师你好,在做工商年报时,有一个股东控股公司,认缴100万,2024年出资50万,已在24年工商年报时公示,25年又出资50万,认缴金额已全部实际缴纳,在做25年工商年报时,认缴纳出资额是与累计数,还是写25年的实缴金额 。
企业是个体小规模,交增值税和生产经营所得的个税,综合的税负率是什么?怎么计算
老师:我想问一下如何核算企业还差多少成本发票,我是这样算的,总感觉好像有点问题。(不含税收入-成本-费用)*0.05=不含税收入*企业所得税税负率,这样倒推成本票,对吗
老师,公司去年清产核资,把分厂剥离出去给上级主管公司了,分厂的员工还是我们公司的员工,只是资产剥离给上级主管公司。现在的问题是,剥离出去后,分厂职工的工资还是我们公司先代发,后由上级主管公司再发给我们公司,今年上级主管公司要求我们代发分厂职工工资要开发票给他们。这个会计分录该怎么做合适呢?
一般纳税人,收到普通发票,报税系统是否可以抵扣税额,在哪里申报税额
老师,你好!为何我们公司收到供应商的增值税电子专用发票,有的有盖章,有的没有盖章呢?这个有啥区别?不影响抵扣吧,是什么原因造成的呢?
请问税费核定没有工会经费,是不是就可以不申报缴纳
不在。存货里面没有显示
你看一下你这个生产成本是自己增加的吗。
你找你软件售后给你看一下,是不是取数公式有问题。
就是说,这个生产成本要在存货有提现才行是吧
是的是的,是这个意思的。
老师,我没有收到材料票,然后只收到一张加工票,所以我没做发出加工这一分录,直接就到了委外加工这一步,所以才导致我的资产负债表不平是吗?那老师正确的步骤是怎样的啊?
你好,你正常做就是了,没有发票你可以做原材料,里面的发票到了再调整。