你把科目余额表调出来 以为财务报表根据科目余额表来的 如果对不上 那就做错了
外贸企业,退税率为0,特殊标识为1,没有做退税勾选,直接做了抵扣勾选,是不是不需要开出口转内销证明了?是不是做了退税勾选的才需要进行出口转内销证明,在进行抵扣勾选
老师您好!我是一家餐饮企业,由于政府改造项目原因店面需要暂停营业,因停业造成的损失比如搬运费、装修费、店铺经营损失等商业街管理公司会给予一定金额的赔偿。但对方要求我们开具增值税专用发票,且发票明细为“补偿金”。请问一下老师,我们能开具补偿金的专票?是否符合税法规定?是否有税法依据?
成本会计需要注意什么
老师,银票8月7号出票,今天应该可以签收的吧
老师,789月份员工的工资要发高温补贴吗?
老师,合报里面长投与所有者权益抵消分录,按照净利润的10%提取盈余公积,被合并方账面价值和公允价值不相等,那么提取的盈余公积是按没有调整的净利润提取,还是按照调整后的净利润调整
老师,我们是人社部所属技师学校,A是我们的总校,我们是分校,再审计检查中的问题:总校代发给我们老师的工资,我们老师收到后返回分校领导的私卡上,之后分校领导把收到的款再转入分校公户上,到发薪日的时候再发给老师,针对这一问题,审计厅让我们对财务人员进行培训并出一个简报,简报改怎么写?
老师,麻烦问下票据法,已经承兑的,承兑人为被保证人,没有承兑,出票人为被保证人,为什么要要被保证人,起什么作用呢?
老师好,某公司购买面包车一台,落户个人名,公司与这个人签订了车辆产权协议,协议内容明确此车虽为个人名,但归属权属于公司,这台车工司可以进固定资产科目吗?
老师,能不能帮忙写一份简报?
老师,那像这种情况账务数据跟申报数据不一致,我该根据哪个来建账呢?
因为代帐公司才做了三个月,不多,你可以重新把代帐公司的三个月账重新做一下。然后去修改税务局的申报表。
不是,代账公司从2017年就开始做了,是在我之前有一个会计从代账公司接过账后做了三个月
这代理记账公司三个月之前的报表数据可相符 按照之前的余额重新把这个三个月做下 不然你前后数据不准确
而且第二季度我的前任已经申报了
如果之前的不管,你直接让他把科目余额表给你,你按照科目余额表重新录入初始化,就可以了建帐了,不管之前的了。
就是她这个余额和她申报表里的数据也不一致
那你联系一下这个代帐公司,让他把三个月的账重新做一下,做成正确的,不然你也没法建账。
我的前任只做了三个月,前任的前任是代账公司,代账公司申报的是今年第一季度及以前,我的前任申报的只是今年二季度的,问题是他们的账务数据和申报数据都不一样,我不知道他们申报的数据是哪来的 前任从代账公司接过账,就按照代账公司的科目余额表建了账并且做了三个月的账,现在截止到6月30日的余额和她第二季度申报的数据不一致
我是可以重新建账还是接着她的账做?如果重新建账应该根据哪个数据?
我建议你是直接根据你的前任,直接按他的科目余额表建账,因为我估计已经乱了,你就按照他这个延续然后能调整的再调整。
还有个问题就是这公司有好几个独立核算主体,其中一个一般纳税人,一个小规模,购进货物的是一般纳税人(包括合同、付款),销售收入记小规模(有合同、收款),我记的是小规模的账,可它只有销售,没有购进,该怎么结转成本?
说明你这几个公司都有问题。不存在这样的,如果你的公司没有购进,很容易被查到。