你把科目余额表调出来 以为财务报表根据科目余额表来的 如果对不上 那就做错了
接新开两年的公司,之前的会计一直没做账,但是税一直在报,想知道他们没记账报税时财务报表的数据是怎么来的?而且我发现以前他们提交的财务报表期初数据和公账上的不一样。我现在要怎么调整?
之前他们公司从一月份到现在有合作的一家公司里面的员工全部没有申报个税,他们之前是给事务所在做账的,这个我要怎么处理比较好了
老师,刚到一个公司,在我之前有一个会计做了三个月,在她之前这个公司的账是代账公司做的,可我看到他们申报的财务报表与他们的账出来的报表数据不一样,这是怎么回事?
老师,我们这个账是从代账公司拿回来的,现在看到去年只申报了四季度的财务报表,这个正常吗?前面三个季度的财务报表都是0,没有数据
老师,我们的账之前找代理公司做的,现在接回来了,但是之前对方公司的报表重分类了,我现在建账是按科目余额来建,我们的系统目前没有重分类这个功能,到时候出的报表数据跟不上怎么办,因为代理公司是按重分类后的报表报的税。
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,那像这种情况账务数据跟申报数据不一致,我该根据哪个来建账呢?
因为代帐公司才做了三个月,不多,你可以重新把代帐公司的三个月账重新做一下。然后去修改税务局的申报表。
不是,代账公司从2017年就开始做了,是在我之前有一个会计从代账公司接过账后做了三个月
这代理记账公司三个月之前的报表数据可相符 按照之前的余额重新把这个三个月做下 不然你前后数据不准确
而且第二季度我的前任已经申报了
如果之前的不管,你直接让他把科目余额表给你,你按照科目余额表重新录入初始化,就可以了建帐了,不管之前的了。
就是她这个余额和她申报表里的数据也不一致
那你联系一下这个代帐公司,让他把三个月的账重新做一下,做成正确的,不然你也没法建账。
我的前任只做了三个月,前任的前任是代账公司,代账公司申报的是今年第一季度及以前,我的前任申报的只是今年二季度的,问题是他们的账务数据和申报数据都不一样,我不知道他们申报的数据是哪来的 前任从代账公司接过账,就按照代账公司的科目余额表建了账并且做了三个月的账,现在截止到6月30日的余额和她第二季度申报的数据不一致
我是可以重新建账还是接着她的账做?如果重新建账应该根据哪个数据?
我建议你是直接根据你的前任,直接按他的科目余额表建账,因为我估计已经乱了,你就按照他这个延续然后能调整的再调整。
还有个问题就是这公司有好几个独立核算主体,其中一个一般纳税人,一个小规模,购进货物的是一般纳税人(包括合同、付款),销售收入记小规模(有合同、收款),我记的是小规模的账,可它只有销售,没有购进,该怎么结转成本?
说明你这几个公司都有问题。不存在这样的,如果你的公司没有购进,很容易被查到。