你好,有问题的,你账上做的和申报的需要是一样的。
老师好,我们公司之前一直找的外账公司做账,最近把帐给要回来我们自己做,但是发现根本没有做银行账,银行从去年都开始有业务,我可以把之前的银行帐都做到这个月吗?怎么做账比较好?
老师,刚到一个公司,在我之前有一个会计做了三个月,在她之前这个公司的账是代账公司做的,可我看到他们申报的财务报表与他们的账出来的报表数据不一样,这是怎么回事?
老师,公司从去年到现在都有开票,但是代账公司都是0申报的,现在把之前的账都补做好了,税务系统里面去年季度财务报表可以修改,但是年度不能修改了,企业所得税只能修改到最后一次申报的,这样的话之前的还要修改吗
老师 之前我们的外长都是代账公司做的 申报的财务报表都是随变填的 现在我们自己做账 要把之前的账都补好 然后我们自己做的账财务报表和之前申报的不一致 这样有问题吗
老师,公司去年成立的,是小规模,之前账在代账公司,啥都对不上,我现在可以按银行流水和发票去重新做一套账,不管之前的申报表,账做完后按我重新做的账去把之前的申报表都更改了吗
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
老师 那怎么调整啊
按照你出来的账务处理,去修改之前申报的数据。
这样不是容易引起税务稽查吗
好,你从错误的改成正确的,他查也不怕查吧?
可以调整自己的账吗
可以的,可以调整的。
那哪些科目可以调 哪些科目不能动呢
所有的都能调整 反正你得修改时间,报表哪些都可以动