是的做账就不用做增值税分录了
老师,小规模第四季度做账,所有的票都已经结完了,普票收入不到30万,那现在直接就做一笔分录把免征的增值税结转到营业外收入-政府补助吗?
老师,小规模现在免增值税了,那老师做账确认收入是不是这样做,借:应收账款 贷:主营业务收入,增值税(销项税额)这个就不用做进去把
老师,小规模设置增值税,是不是就用应交税费—增值税,现在增值税免税要做到营业外收入吗?
请问老师,现在小规模免增值税,开票5000,税率写的免税,报增值税表时,收入显示的就是5000。那相当于现在没有税,都是收入,那收做账就不用做增值税分录了是吗?也不用把增值税结转到营业外收入了?
请问老师,就是我小规模之前收到的钱都做了收入,现在要补计提增值税要怎么做分录,我不想改之前的收入了,之前的就当是不含税收入,现在补那部分的增值税,分录是怎么写
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
现在增值税报表收入显示的5000,表下面小微企业免税显示是150,那感觉是开了5150的票,实际又只开了5000,相当于增加了收入,企业所得税就要多交吗?
表示不用处理 账上按照5000做账就行