按你这描述固定资产增加980,银行存款减少5000%2B980-2150 未分配利润减少2150-5000
2.甲空调生产企业为增值税一般纳税人,本年7月发生的生产经营业务如下: (1)采用分期收款方式销售空调,合同规定的不含税销售额共计600万元,本月应收回60%货款,其余货款于下月10日全部收回,由于购买方本月资金紧张,实际支付不含税货款150万元。 (2)将成本为1 5万元的自产特制空调用于本企业职工宿舍,该批特制空调没有同类产品价格。 (3)当月销售空调,收取价税合计金额500万元,另收取包装费100万元,开具增值税普通发票。 (4)购进生产用原材料及水、电等取得的增值税专用发票上注明增值税共计12万元。 (5)购进一-批小电器 ,作为奖励发给了职工,取得的增值税专用发票上注明的增值税为0.2万元。 (6)购进生产检查设备,取得增值税专用发票,注明价款30万元、增值税3.9万元。(7)购进-辆小汽车自用,取得增值税专用发票,注明价款25万元、增值税3.25万 元 已知:成本利润率10%,本月取得的人不过票据均在本月通过认证并在本月抵扣。要求: (1)计算该企业本月的销项税额。 (2)计算该企业本月准予抵扣的进项税额。 (3)计算该企业本月应纳的增值税。
2.甲空调生产企业为增值税一般纳税人,本年7月发生的生产经营业务如下:(1)采用分期收款方式销售空调,合同规定的不含税销售额共计600万元,本月应收回60%货款,其余货款于下月10日全部收回,由于购买方本月资金紧张,实际支付不含税货款150万元。(2)将成本为15万元的自产特制空调用于本企业职工宿舍,该批特制空调没有同类产品价格。(3)当月销售空调,收取价税合计金额500万元,另收取包装费100万元,开具增值税普通发票。(4)购进生产用原材料及水、电等取得的增值税专用发票上注明增值税共计12万元。(5)购进一批小电器,作为奖励发给了职工,取得的增值税专用发票上注明的增值税为0.2万元。(6)购进生产检查设备,取得增值税专用发票,注明价款30万元、增值税3.9万元。(7)购进一辆小汽车自用,取得增值税专用发票,注明价款25万元、增值税3.25万元。已知:成本利润率为10%,本月取得的合法票据均符合抵扣规定。要求:(1)计算该企业本月的销项税额。(2)计算该企业本月准予抵扣的进项税额。(3)计算该企业本月应纳的增值税。
蓝天企业为增值税一般纳税人,2019年7月发生如下生产经营业务:1为生产免税产品,购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的价款为20000元,增值税为2600元,支付运输企业增值税小规模纳税人)不含税运输费10000元,取得税务机关代开的增值税专用发票。2组织优秀员工外出旅游,取得注明旅客身份信息的铁路车票,票面金额50000元。3对外出租自己的一项生产设备,租赁合同中约定租赁期限为6个月,2019年7月一次性收取全部不含税租金收入36000元。4采取直接收款方式销售3台X型号自产机器设备,取得的价税合计金额为52650元,该设备当月尚未发出。5将2台X型号自产机器设备投资于黄河股份有限公司取得黄河股份有限公司12%的股权;另将一台Y型号自产机器设备赠送给本市一家食品厂,该型号机器设备无同类市场销售价格,生产成本为13000元,成本利润率为10%6因管理不善丢失一批5月份购入的食用植物油(抵扣进项税额),账面成本为8000元。其他相关资料:上期留抵税额为5000元。要求:(1)计算该企业当月应确认的增值税销项税额。(2)计算该企业当月应缴纳的增值税。
2.甲空调生产企业(简称"甲企业")为增值税一般纳税人,本年7月发生的生产经营业务如下:(1)采用分期收款方式销售空调,合同规定的不含税销售额共计600万元,本月应收60%货款,其余货款于下月10日全部收回,由于购买方本月资金紧张,实际支付不含税货款150万元。(2)将成本为15万元的自产特制空调用于本企业职工宿舍,该批特制空调没有同类产品价格。(3)当月销售空调,收取价税合计全额500万元,另收取包装费100万元,开具增值税普通发票。(4)购进生产用原材料及水、电等取得的增值税专用发票上注明增值税共计12万元。(5)购进一批小电器、作为奖励发给了职工,取得的增值税专用发票上注明的增值税为0.2万元。(6)购进生产检查设备,取得增值税专用发票,注明价款30万元、增值税3.9万元。(7)购进一辆小汽车自用,取得增值税专用发票,注明价款25万元、增值税3.25万元。已知:成本利润率为10%,甲企业取得的合法票据本年7月均符合抵扣规定。要求:(1)计算甲企业本年7月的销项税额。(2)计算甲企业本年7月准予抵扣的进项税额。(3)计算甲企业本年7月的应纳增值税。
老师您好,小规模,新开业,6月份开一张销售音频采集器2150元普票,没有进项没有成本,就是一个人的工资5000元,7月购进一个音频采集器980元,资产负债表咋填呀
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
请直接说表内那栏填什么数字
你的资产负债表·发上来看看
来不及了,快12点了,回头我自己再琢磨算法
我不知道期初金额,我这几个数字只能告诉你增加减少
没有期初,这是第一笔业务
你说的固定资产我都不知道在哪一栏。
不可能,,6月份开一张销售音频采集器2150元普票,没有进项没有成本,就是一个人的工资5000元,7月购进一个音频采集器980元,资产负债表咋填呀,你没银行期初,你有钱支出吗,就收入2150
7月份收到的钱,7月份再进货一只音频采集器
我问我朋友了说可以,但是我不知道怎么下账
这是我做的分录
资产类 应收账款 2150 库存商品-190 负债类:应付账款980 所有者权益980 按你的会计分录就是这样的,资产=负债%2B所有者权益