 
                            您好,冲减前面税金或者记营业外收入都可以

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师,印花税减半了,之前计提了印花税是全额的,也缴纳了,现在税务局退还给我多缴纳的印花税,请问老师这个分录怎么处理?
老师,请问印花税申报后减免缴纳该怎么做账务处理?提示是以前多缴纳了。
老师,因1月多缴了印花税,故456月申报印花税时直接就减免了,不用缴纳。这个要做账务处理吗?该怎么做?
老师,请问一下小规模纳税人印花税已申报已缴纳后,,账务处理为 借 应交税费_印花税 贷 银行存款 这样做账可以吗
老师,请问去年的印花税申报缴纳多了怎么处理呢?去年忘了申报,今年补申报时计算错误多缴纳了200多元钱
 
                中级会计回放在那里?
老师以前年度开劳务加工的发票是0税点,税务局要交税,以前年度进项税还有未抵扣的,能抵扣吗?
注销公司资产负债表库存商品,应收账款,其他应付款和应付账款都有余额,怎么处理,怎么调账,分录怎么做
我是外贸企业,如果出口的商品都在经营范围内,只是出口的东西不一样,比如说以前出口金属制品,现在出口塑料制品,会有跨大类一说吗?
老师D级企业,直接判D问题改了,年中可以重新申请信用等级重新测评吗?如果可以怎么操作?
老师您好,比如公司出现事故,事故调查组邀请专家发生的住宿费由公司承担,请问住宿发票抬头应该开我们公司名称吧,计入招待费核算吗?除了发票,公司内部审批单,还需要其他佐证材料吗?
公司的投资人或实际控制人,在前期给公司借款(其他应付款)怎么跟他们办借款手续?
银行票据贴现怎么计算公式是什么
一般纳税人外购蔬菜,可以开具免税发票吗
为什么银行希望在给企业放贷后,企业尽量留存借款时间久一点而不是马上使用
账务处理就是借税金及附加,贷营业外收入吗?
。借银行存款,贷营业外收入。
收到退款就这样做分录。
如果没有退款,直接减免的就是 借应交税费贷,营业外收入。
老师,前几个月减免的印花税都没有做账务处理,可以在7月一块做借税金及附加。贷营业外收入啊?
你好 是的 可以这样处理的