你好,这种情况是需要做付款,退回款项两笔分录的

您好!老师,付款时,由于对方账号错误导致的金额退回,同一笔金额进出相互抵销,是否需要账务处理吖?谢谢!
老师,公户支付款项时对方账户错误,付出去被退回,这一笔要不要做账务处理
老师 公账上有笔款项付出去因账户错误又退回来了 这个帐怎么做?
老师,公司支付工资因员工卡号提供错误导致一笔付款失败退回,第二天又支付出去,这个需要做账体现出来吗
公司付出去一笔款,由于账号错误被退回。请问这钱一出一进可以不做账务处理吗?
老师好,合同签订的是一个套装的产品,实际包含了很多硬件,硬件都是外采的,然后京东已经开票了,那我开票给客户的时候也是要按硬件单独开具发票的吗?能直接写**套装的吗?
对公发放“出差津贴”给老板,按照200~300元/天,月可以拿6000~9000元,这个不需要申报个税吧?
老师丧葬用品怎么开票,含税还是不含税
请问给员工的奖金,员工需要交税吗
年底公司需要交回我自己代账,就这几天,我需要开专票不会开?
郭老师,我们做数字化转型的费用,要分摊给企业的研发部门吗,都是公司的
老师您好,工商注销需要公示几天
老师,一般纳税人收到保险公司的赔偿款后,怎么做分录
郭老师,我们做数字化转型的费用,要分摊给企业的研发部门吗
郭老师继续接下哦哦拉拉
是支付的人员工资,这应该怎么做分录啊
你好,是支付的人员工资 借:应付职工薪酬,贷:银行存款 付出去被退回 借:银行存款,贷:应付职工薪酬
这样的话应付职工薪酬就有余额了吧?我们是当月计提当月发放,这个能不能不计提不发放,走管理费用,然后退回的时候把管理费用做贷方
你好,这样 应付职工薪酬 会有之前计提的贷方余额。 不建议按你说的那样处理
这个人的工资现在不发了,后期也不涉及发放,应该怎么处理
你好,工资现在不发了,在贷方 应付职工薪酬 余额挂账就是了
一直挂账吗?后期怎么做平
你好,没有支付,就继续挂账 直到支付了,才会结平
这个后期再不支付了
你好,能说明一下,为什么不支付了吗
一直挂着吗?
你好,能说明一下,为什么不支付了吗 请仔细看一下我们对话的内容
金额较小,对方提供不了其他账号
你好,是确定不需要支付了 还是会通过现金支付呢
确定不需要支付了
你好,确定不需要支付了,账务处理是 借:应付职工薪酬,贷:营业外收入
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。