你好,这种情况是需要做付款,退回款项两笔分录的
您好!老师,付款时,由于对方账号错误导致的金额退回,同一笔金额进出相互抵销,是否需要账务处理吖?谢谢!
老师,公户支付款项时对方账户错误,付出去被退回,这一笔要不要做账务处理
老师 公账上有笔款项付出去因账户错误又退回来了 这个帐怎么做?
老师,公司支付工资因员工卡号提供错误导致一笔付款失败退回,第二天又支付出去,这个需要做账体现出来吗
老师,有一笔业务,支付销售产品的运费,因收款人名字有务款被退回,我以经做了分录借其他应付款—运费,贷银行存款,现在款现退回也没重新支付,再做一笔登录借银行存款,贷其他应付款,备注户名错误款被退回,我这样做对吗?
小规模纳税人一个季度开票金额是1015938.88收到发票金额是1321516.72季度结转成本的时候结转多少合适?判断的依据是什么?
老师您好,行政复议这一节里申请人举证责任里认为被申请人不履行法定职责的,这段话里不履行法定职责是指什么?
老师你好,广告业文化建设费是怎么计税的,能举例说明一下吗?
老师 ~ 日销售额和应收账款周转率是不是有个什么换算关系公式?我突然记不起来了
出口退税企业,采购票税率3%,出口退税率是9%,退税按照多少申报
我的界面怎么没有实操实训演练?
老师您好,我开出口发票,我要换算为人民币开,我按汇率是当月的第一个工作日计算后开,那么我选择第一个工作日的汇率我需要做备案吗?还是自己算开就行
老师 企业要租个人的车 个税按照财务租赁(1-20%)*20%=16% 对方代开增值税1% 附加税1%*(1+6%)=1.06% 综合税负17.06% 可以这样认为吗
购买商品,供应商那有积分,比如购买1000元的产品,实际支付900,积分抵100,具体怎么记账,记什么科目
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
是支付的人员工资,这应该怎么做分录啊
你好,是支付的人员工资 借:应付职工薪酬,贷:银行存款 付出去被退回 借:银行存款,贷:应付职工薪酬
这样的话应付职工薪酬就有余额了吧?我们是当月计提当月发放,这个能不能不计提不发放,走管理费用,然后退回的时候把管理费用做贷方
你好,这样 应付职工薪酬 会有之前计提的贷方余额。 不建议按你说的那样处理
这个人的工资现在不发了,后期也不涉及发放,应该怎么处理
你好,工资现在不发了,在贷方 应付职工薪酬 余额挂账就是了
一直挂账吗?后期怎么做平
你好,没有支付,就继续挂账 直到支付了,才会结平
这个后期再不支付了
你好,能说明一下,为什么不支付了吗
一直挂着吗?
你好,能说明一下,为什么不支付了吗 请仔细看一下我们对话的内容
金额较小,对方提供不了其他账号
你好,是确定不需要支付了 还是会通过现金支付呢
确定不需要支付了
你好,确定不需要支付了,账务处理是 借:应付职工薪酬,贷:营业外收入
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。