您好 借 长期待摊费用60000 贷 应付职工薪酬60000

老师,暂估材料的分录该怎么出呢
老师,请问下我之前暂估材料了,到了第二个月,我该如何冲出呢,是否还要冲出成本,我该如何出分录呢
老师我们采购的教学材料 第一步我们支付给供货商货款钱分录如下 借:预付账款-淘宝商家 贷:其他货币资金-支付宝 第二部收到货发票未到这个分录怎么做呢 借:库存商品-教学材料 贷:? 第三部:全部出库教学材料其中2万收到发票3万没有收到发票,这个分录又该怎么做呢 都是普票
老师第二个材料的分录该怎么做呢
第一个老板承包工厂没做出来成品,购买原材料,借:原材料,贷: 银行存款,没出来成品都废了,借:管理费用,贷:原材料。 把工厂承包给了第二个老板,第二个老板把第一个老板的废的原材料做成了成品,经过协商,有些以前的费用第二个老板替第一个老板垫付,出了成品俩老板平均分,然后从这里面扣掉替第一个老板垫付的费用, 假如说第二个老板替第一个老板垫付5000,废料出了成品30000,每个老板分15000,第二个老板分15000,第一个老板分15000-5000=10000元 两个老板分别怎么做账分录分别怎么写
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师为什么要计入长期待摊费用这个科目呢
经营租入的 租期两年 发生的改良支出要摊销 所以计入长期待摊费用科目
好的谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问