同学你好,同学你好,根据你的描述,按我的理解,第一个老板,借:利润分配,10000元,贷:应付利润-第一个老板的姓名,10000元,第二个老板,借:利润分配,15000元,贷:应付利润-第二个老板的姓名,15000元。

有一个小规模有限公司,是生产企业,做包装材料的,2019年注册的。然后一直都走私账,今年那个老板想贷款,贷不出来,原因是公账没有银行流水,所以,现在那个老板想把公账用起来,但是他不太想叫谁听,我说一般纳税人控制季度30万以内不用交增值税,但是企业所得税你得交,那个老板的意思是说要交多少,我说你没有成本票,你只有工资是算成本,但是又根据成本是由料,工资,费用组成,我跟他说成本的那个工资80%已经是很多了还有20%交企业所得税,老板有点不愿意,他说小规模的钱基本上可以做成负利润的,他说工资按百分百或者更多,那样就不用交企业所得税了,我有点不敢冒这个险,请问大家小规模是怎么操作的,材料的费用对方要我们交六个点老板不愿意,所以这个账一般是怎么做的呢
第一个老板投资开工厂,有了利润先还投资款,股东的投资我做的,借:银行存款,贷:其他应付款,技术问题没出来成品,让第二个老板干几个月,以后还要要回来,第二个老板继续投资,第二个老板投的资,记什么科目,要是记其他应付款,如果他也干不好,其他应付款怎么做平账,改记什么科目
原来的老板投资工厂,投资了500万,在建工程结转成了固定资产,投产啊,由于技术问题,没出来成品,把工厂租给新老板继续做6个月,不收费用,让他交房租。 原来老板的账利润都是亏损,原来老板是第一份账,新老板接手我重新建第二份帐,从新老板投资开始做账,假如6个月后原来老板跟新老板合作,就重新做第三份账,我是做的内账。如果是外账就一套账做下来,我的理解对吗老师
第一个老板承包工厂没做出来成品,购买原材料,借:原材料,贷: 银行存款,没出来成品都废了,借:管理费用,贷:原材料。 把工厂承包给了第二个老板,第二个老板把第一个老板的废的原材料做成了成品,经过协商,有些以前的费用第二个老板替第一个老板垫付,出了成品俩老板平均分,然后从这里面扣掉替第一个老板垫付的费用, 假如说第二个老板替第一个老板垫付5000,废料出了成品30000,每个老板分15000,第二个老板分15000,第一个老板分15000-5000=10000元 两个老板分别怎么做账分录分别怎么写
第一个老板建厂,机械安装完毕,由于技术问题没有出来成品,让第二个老板继续做,出来成品看对半分,第二个老板接手后,由于机械安装不对继续安装,借:管理费用-低质易耗品50000元贷:银行存款50000元。 生产成品,借:银行存款50000,贷:主营业务收入-50000, 借:生产成本:20000,贷:原材料15000.人工费,水电费5000,50000-20000=30000,挣了30000 3万元每个老板15000,老师给我做个完整分录,
老师如果非居民个人没有工资,经营所得,能在分类所得里扣除5000吗
自产自销30万 汇算清缴怎么做
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师是第二个老板应该给第一个老板钱,是不是还的用到其他业务成本,其他业务收入科目来核算利润老师,麻烦你给我做个完整分录
同学你好,第二个老板应该给第一个老板钱,再加一个分录,借:利润分配,5000元,贷:其他应付款-收款人姓名,5000元。 我的理解,废品转成品时,借:产成品,贷:营业处收入。销售后,借:银行存款,贷:主营业务收入。再结转成本,借:主营业务成本,贷:产成品。再结转损益,就核算出利润来了。
第二个老板代第一个老板支付的修理费,第二个老板分录,借:其他应收款-第一个老板名3000元,贷:银行存款3000元 第一个老板分录,借:管理费用3000,贷:其他应付款-第二个老板名3000元 废品变成成品收到5000元(减掉人工费,水电费) 老师我的分录做的对吗? 收到钱以后分别怎么做分录
同学你好,你的分录正确。收到钱以后第一个老板分录,借,其他应付款-第二个老板,3000元,贷,银行存款。第二个老板,借,银行存款,3000元,贷,其他应收款,3000元。
第二个老板直接把3000元扣掉了,不给第一个老板钱,分录分别怎么做呢老师
还有第二个老板的2000借:银行存款2000,贷:其他业务收入2000,对吗老师。3000不知道分别怎么做分录