您好,借银行存款,贷预收账款20
老师 我公司签了一个合同,销售设备并提供安装服务 现在对方要求支付合同定金前先开具专票给它,定金为50万,可是合同中服务费只有30万,其他都是设备,可以设备我们还没有收到货也没有进项票 这个发票如何开具呢
#提问#与其他公司签订了销售合同含税200万,对方付了20万,没开发票,也未发货,这个会计分录怎么做,要确认收入吗?
1.甲公司为建筑公司,发生业务如下:资料一:甲公司2019年签订了一项建造合同,合同价款1500万元,预计将会支出总成本800万元,2019年实际发生成本支出300万元(其中,耗用原材料200万元,支付建筑工人工资100万元),预计还要发生成本支出600万元。本年度结算工程款260万元。资料二:2020年甲公司与发包方签订补充合同,增加合同价款100万元。本年实际发生成本支出为400万元(其中,耗用原材料200万元,支付建筑工人工资200万元),预计还要发生成本支出300万元,本年度结算工程款480万元。要求:编制相关会计分录(单位:万元)。>2.甲公司2020年跟乙公司签订合同,向其销售A、B、C三种产品,交易价格合计为80万元,3种产品的单独售价分别为50万元、30万元、20万元。合同约定A、B产品当日交货,C产品次年交货。只有当3种产品均交货后,甲公司才有权收取对价80万元。要求:分别计算A、B、C三种产品应确认的收入并编制会计分录。
资料:注册会计师李进在审计永丰纺织科技有限公司2021年度营业收入时,抽查了该公司12月份的销售业务,发现下列情况:(1)12月10日,采用交款提货销售方式售给A公司产品1000万元(不含税,增值税税率为13%),货款已收到,发票账单和提货单已交给A公司,但对方尚未提货,该公司未确认收入。(2)12月15日,收到B公司退回的2020年销售的产品2000万元(不含税,增值税税率为13%),产品已收到,该公司未做账务处理。(3)12月20日,售给C商场产品2500万元(不含税,增值税税率为13%),合同规定公司需对出售的商品负责安装检验,5个月后才能安装完毕,该公司在交付产品的后立即进行了收入确认。(4)12月24日,预收了D公司支付的货款1000万元,合同规定3个月后交货,该公司确认了1000万元收入和相关增值税130万元。(5)12月25日,确认对E公司销售收入1000万元(不含税,增值税税率为13%)。相关记录显示:增值税发票上记载的收入3000万元、增值税390万元,直接冲抵欠E公司原材料采购款2340万元,收到余款1170万元。(6)12月27日,确认对F公司销售收入1000万元(不含税,增值税税率为13%)。相关记录显示:12月27日销售给F公司产品,其成本为600万元,收入1200万元;2022年1月27日,又以1500万元的价格将其购回。要求:(1)指出永丰公司在收入确认方面存在的问题。(2)指出永丰公司2021年应调整的主营业务收入金额
小规模公司签了一笔销售合同。合同上显示。税率为一个点。没有普票。那我们做会计分录的时候需要备注上合同编号,然后确认为营业收入。走的对公账户。这个需要有发票吗?然后本月需要计提印花税吗?
老师,学堂有机考模拟试题吗?
老师 一般纳税人外地经营 上月预交税款了,这月怎么不显示 去除预交税款呢
中级会计考试的计算分析题和综合题写“解:”还是写“答:”。
老师您好,小规模公司年报要现金流量表吗?
老师您好。麻烦您帮忙看一下第二季度财务报表,勾机关系合理吗?谢谢
涉税法律是哪些章节变化较
老师,请问在2025年1季度开具了免税发票9000元,然后开具1%的发票320000元,然后申报的时候就将9000换算成1%的不含税金额8910.89元,共320000+8910.89=328910.89元做申报,交增值税了。 到2025年6月将1季的免税发票9000元红冲了,在2季正常开具1%的发票450000元,那么第二季度,我是应该按哪个金额作为收入,申报增值税呢?
一个工地有2个合伙人,施工过程中有收到货车撞坏树苗的赔偿,这类赔偿有1000元直接又用于工地施工,有2000元存放在公司账户上,这2笔赔偿金该怎么处理
老师你好、请问内、外的账怎么合并一起体现呢
老师好,请教您一下关于社保的问题。。。想问 关于社保的,〔累计〕交够N年,一共都有哪些档。比如:交满25、30、35、40年。。。 如果,01年出生的男的(24岁多了),到目前还没交过社保,政策是63岁退休,那就来不及交够40年那一档了。。。想确定一下其它都有哪些档,另做打算