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小规模公司签了一笔销售合同。合同上显示。税率为一个点。没有普票。那我们做会计分录的时候需要备注上合同编号,然后确认为营业收入。走的对公账户。这个需要有发票吗?然后本月需要计提印花税吗?

2023-06-15 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-15 15:56

你好,你给对方开发票,当时对方要求开发票吗?

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齐红老师 解答 2023-06-15 15:56

要求开发票,你们就开发票,如果不要求的话,就是无票,收入和有发票的一样做。

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你好,你给对方开发票,当时对方要求开发票吗?
2023-06-15
这不入账的话,就不需要交印花税呀
2022-06-13
1,可以去大厅更正,也可以汇算时更正 2,汇算清缴完之后,如果说有差错,你就差错,调整就可以,没有就不用处理。 3,次年不用在处理了 4,你直接作为当月的印花税申报就可以了。 5,可以的
2021-05-15
您好!购、销的合同都是需要缴纳印花税的,购销合同印花税是万分之三的税率,如果是为了免掉印花税而不签订合同是不可取的,也是损害了公司的权益;印花税可以按次/按月申报,以当地税局核定为准;企业所得税季报和年报、附加税也是要申报的哦!
2021-08-25
您好 小规模纳税人不用销项销项税额这个三级科目 用应交税费-应交增值税科目就可以了 月末也不需要结转增值税 缴纳的时候 直接 借 应交税费-应交税金 贷 银行存款 印花税在电子税务局申报就好了 不需要买印花税票
2023-08-03
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