您好,这个是可以的,可以

我们公司是文化传媒公司,灵活用工平台给我们签订合同提供人员服务,我们公司支付人员报酬是通过灵活用工平台账户给灵活用工人员发放工资,请问这种算不算是直接支付给这些人员报酬?我们需要为其代扣代缴个税吗?灵活用工平台提供这些人员报酬的发票给我们,发票内容是现代服务信息服务费
老师您好,我们是影视公司签订一些职员服务合同(和职员对方公司签订,指定其为我们服务),我们可以直接打款给个人报销其差旅费吗
老师您好,我们是影视公司签订一些职员服务合同(和职员对方公司签订,指定其为我们服务),我们可以直接打款给个人报销其差旅费吗
老师您好,我们公司与劳务公司签订了派遣合同,因为我们公司在北京,不能给外地销售人员上社保,只能找劳务派遣公司,但是这些销售出差的费用,我们可以直接打给销售人员按销售费用-差旅费用记账吗?
老师您好,我们单位是养老服务有限公司,有护理员,我跟与其他公司签订的合同(为对方公司提供养老服务),需要缴纳印花税吗
出口退税,与国内企业签合同(双方都是国内企业),我公司办理报关出口,境内签合同,若收外汇就是出口?若收人民币就是内销?
老师,12年9月公司成立认缴资本100万全部实缴,公司18年10月1日增资100万,2022年9月10又增资100万,全部实缴到位,25年工商年报股东信息认缴出资时间和实缴出资时间怎么填?
老师,印花税现在还需要买了,然后贴在合同上吗?
老师,请问一下,我们挂靠别人,做项目,那我的进项只能抵扣我这个项目的吗
老师,有个项目比如总投资4000万,其中固定资产投资3800万,铺底流动资金200万,那么这个项目的资本金是多少
甲公司是教育基金会,已取得免税资格,非盈利组织,2025年捐赠收入1000000元,投资收益600000.01元,其他收入441.42元,捐赠项目成本1335320元,管理费用9215.7元,请问甲公司2025年企业所得税多少,帮我算一下。
老师好,在做税务登记之前取得的增值税专用发票完成税务登记之后能否抵扣
内销不含税:100 万(税率 13%) 出口 FOB:200 万(汇率 7,征 13%、退 13%) 当期进项:26 万,上期留抵:3 万 1)不得免征抵扣额 = 200 万 × (13%−13%) = 0 2)应纳税额 = 100×13% − (26−0) − 3 = 13−26−3 = −16 万(留抵 16 万) 3)免抵退税额 = 200 万 × 13% = 26 万 4)留抵 16 ≤ 26: 应退税额 = 16 万 免抵税额 = 26−16 = 10 万 这样流程对么
公司购买的黄金送给企业高管,这个专票怎么做账
老师收到股东的资金款项怎么做分录啊
公对私直接打给他可以吗,他非我司员工呢
这个是可以的,可以
那我们和个人签订劳务合同,为其代缴个税,他还需要给我们代开增值税发票吗
这个是需要的,需要
那如果只是每人一次200块钱左右这种群演每个人也需要去代开么……
都是这样的吗请问
只有群众演员是这种情况,其他大额的就代开了,这种会有明细支出单,并申报了个税明细
如果都是这样的额,申报个税就不开票了
老师,那如果有真实发生丢失发票这种,用其他发票代替可以么
可以,这个当然可以了
这个就按发票内容入账,完全可以税前扣除吧
嗯对,是这个意思的
谢谢您老师
不客气的,祝您开心